有価証券報告書-第39期(2023/07/01-2024/06/30)
② 【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 5,058,465 | ※1 3,775,101 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 3,845,809 | ※1 2,813,626 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,212,655 | 961,475 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 2,336,999 | ※1,※2 1,811,163 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,124,343 | △849,687 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 8 | 2,922 | |||||||||
| 受取配当金 | - | ※1 75,116 | |||||||||
| 仕入割引 | 5,445 | 1,405 | |||||||||
| その他 | 1,304 | 17,563 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 6,758 | 97,008 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 38,392 | ※1 34,704 | |||||||||
| 為替差損 | 7,795 | 1,070 | |||||||||
| 支払手数料 | 7,733 | 5,538 | |||||||||
| その他 | 1,002 | 4,912 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 54,923 | 46,226 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,172,509 | △798,905 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 国庫補助金 | - | ※3 2,018,816 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 2,018,816 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※4 7,316 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※5 2,643 | ※5 5,949 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 29,845 | |||||||||
| 減損損失 | ※6 74,913 | ※6 161,045 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | ※7 1,451,606 | |||||||||
| 送金詐欺損失 | ※8 54,931 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | ※9 477,406 | |||||||||
| その他 | - | 2,499 | |||||||||
| 特別損失合計 | 132,488 | 2,135,669 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △1,304,997 | △915,759 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | △1,064 | 3,525 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 17,285 | △1,694 | |||||||||
| 法人税等合計 | 16,220 | 1,831 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △1,321,218 | △917,591 | |||||||||
【製造原価明細書】
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,057,842 | 22.5 | 878,221 | 33.3 | |
| Ⅱ 労務費 | 212,745 | 4.5 | 198,014 | 7.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 3,439,795 | 73.0 | 1,557,731 | 59.1 |
| 当期総製造費用 | 4,710,383 | 100.0 | 2,633,967 | 100.0 | |
| 仕掛品期首棚卸高 | 57,956 | 28,109 | |||
| 合計 | 4,768,340 | 2,662,076 | |||
| 仕掛品期末棚卸高 | 28,109 | 1,902 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 337,939 | 164,244 | ||
| 当期製品製造原価 | 4,402,292 | 2,495,929 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注加工費 | 2,819,105 | 1,208,454 |
| 減価償却費 | 444,116 | 233,975 |
| 業務委託費 | 11,332 | 5,866 |
| 旅費交通費 | 8,548 | 5,353 |
| 租税公課 | 53,271 | 31,952 |
| その他 | 103,423 | 72,129 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 研究開発費へ振替 | 233,982 | 164,244 |
| その他 | 103,957 | 0 |
| 計 | 337,939 | 164,244 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。