有価証券報告書-第40期(2024/07/01-2025/06/30)
② 【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 3,775,101 | ※1 4,510,158 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 2,813,626 | ※1 3,244,730 | |||||||||
| 売上総利益 | 961,475 | 1,265,427 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,811,163 | ※1,※2 1,388,375 | |||||||||
| 営業損失(△) | △849,687 | △122,948 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 2,922 | 4,650 | |||||||||
| 受取配当金 | 75,116 | ※1 66,000 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,405 | 2 | |||||||||
| その他 | 17,563 | 5,985 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 97,008 | 76,638 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 34,704 | ※1 32,271 | |||||||||
| 為替差損 | 1,070 | 4,262 | |||||||||
| 支払手数料 | 5,538 | 1,000 | |||||||||
| その他 | 4,912 | 207 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 46,226 | 37,740 | |||||||||
| 経常損失(△) | △798,905 | △84,050 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | ※3 59,999 | |||||||||
| 国庫補助金 | ※4 2,018,816 | - | |||||||||
| その他 | - | 441 | |||||||||
| 特別利益合計 | 2,018,816 | 60,441 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※5 7,316 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※6 5,949 | ※6 1,291 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 29,845 | - | |||||||||
| 減損損失 | ※7 161,045 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | ※8 1,451,606 | - | |||||||||
| 子会社支援損 | - | ※9 124,012 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ※10 477,406 | ※10 39,706 | |||||||||
| 関係会社清算損 | - | ※11 5,449 | |||||||||
| その他 | 2,499 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 2,135,669 | 170,460 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △915,759 | △194,069 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,525 | △4,933 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,694 | △1,910 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,831 | △6,844 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △917,591 | △187,225 | |||||||||
【製造原価明細書】
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 878,221 | 33.3 | 1,510,003 | 45.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 198,014 | 7.5 | 217,505 | 6.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,557,731 | 59.1 | 1,585,103 | 47.9 |
| 当期総製造費用 | 2,633,967 | 100.0 | 3,312,612 | 100.0 | |
| 仕掛品期首棚卸高 | 28,109 | 1,902 | |||
| 合計 | 2,662,076 | 3,314,514 | |||
| 仕掛品期末棚卸高 | 1,902 | 6,695 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 164,244 | 175,329 | ||
| 当期製品製造原価 | 2,495,929 | 3,132,489 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注加工費 | 1,208,454 | 1,349,821 |
| 減価償却費 | 233,975 | 124,068 |
| 業務委託費 | 5,866 | 1,008 |
| 旅費交通費 | 5,353 | 7,590 |
| 租税公課 | 31,952 | 14,878 |
| その他 | 72,129 | 87,735 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 研究開発費等へ振替 | 164,244 | 175,329 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。