有価証券報告書-第41期(2025/07/01-2026/06/30)
② 【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 4,510,158 | ※1 5,170,705 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 3,244,730 | ※1 3,580,679 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,265,427 | 1,590,025 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,388,375 | ※1,※2 1,372,152 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △122,948 | 217,872 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4,650 | 5,766 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 66,000 | - | |||||||||
| 仕入割引 | 2 | - | |||||||||
| 為替差益 | - | 866 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 1,260 | |||||||||
| その他 | 5,985 | 1,512 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 76,638 | 9,406 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 32,271 | ※1 20,968 | |||||||||
| 為替差損 | 4,262 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 1,000 | - | |||||||||
| その他 | 207 | 3 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 37,740 | 20,971 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △84,050 | 206,307 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | 2,999 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | ※3 59,999 | - | |||||||||
| 子会社清算益 | - | ※4 238,543 | |||||||||
| その他 | 441 | 23,255 | |||||||||
| 特別利益合計 | 60,441 | 264,799 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | - | ※5 274 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※6 1,291 | ※6 3,113 | |||||||||
| 子会社支援損 | ※7 124,012 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | ※8 39,706 | ※8 1,409 | |||||||||
| 関係会社清算損 | ※9 5,449 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 170,460 | 4,797 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △194,069 | 466,309 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | △4,933 | 4,310 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △1,910 | △147,218 | |||||||||
| 法人税等合計 | △6,844 | △142,907 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △187,225 | 609,217 | |||||||||
【製造原価明細書】
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,510,003 | 45.6 | 2,044,870 | 57.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 217,505 | 6.6 | 268,485 | 7.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,585,103 | 47.9 | 1,222,678 | 34.6 |
| 当期総製造費用 | 3,312,612 | 100.0 | 3,536,034 | 100.0 | |
| 仕掛品期首棚卸高 | 1,902 | 6,695 | |||
| 合計 | 3,314,514 | 3,542,729 | |||
| 仕掛品期末棚卸高 | 6,695 | 28,739 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 175,329 | - | ||
| 当期製品製造原価 | 3,132,489 | 3,513,990 | |||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注加工費 | 1,349,821 | 982,231 |
| 減価償却費 | 124,068 | 62,931 |
| 業務委託費 | 1,008 | 32,497 |
| 旅費交通費 | 7,590 | 3,933 |
| 租税公課 | 14,878 | 12,233 |
| その他 | 87,735 | 128,854 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 研究開発費等へ振替 | 175,329 | - |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。