5943 ノーリツ

5943
2026/09/25
時価
1076億円
PER 予
11.79倍
2009年以降
赤字-100.43倍
(2009-2025年)
PBR
0.71倍
2009年以降
0.38-1.07倍
(2009-2025年)
配当 予
4.24%
ROE 予
6.03%
ROA 予
3.69%
資料
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ノーリツ(5943)の貸借対照表

【提出】
2014年3月28日 15:37
【資料】
有価証券報告書-第64期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2012年12月31日2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金23,94427,090
受取手形及び売掛金52,30459,343
有価証券6,795620
たな卸資産11,98016,454
繰延税金資産1,5211,696
その他4,6526,072
貸倒引当金-117-235
流動資産計101,081111,041
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)11,94515,003
機械装置及び運搬具(純額)4,5996,201
土地10,29010,018
建設仮勘定1,174656
その他(純額)1,9893,240
有形固定資産合計29,99935,121
無形固定資産
のれん-6,834
その他2,2813,536
無形固定資産合計2,28110,371
投資その他の資産
投資有価証券20,61929,528
長期貸付金604620
繰延税金資産3,2052,201
その他2,4883,351
貸倒引当金-369-911
投資その他の資産合計26,54834,790
固定資産計58,82980,283
資産の部合計159,910191,324
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金33,53140,937
短期借入金2,0163,182
未払法人税等2,1581,619
賞与引当金1,8242,016
役員賞与引当金3542
製品保証引当金6621,007
製品事故処理費用引当金4921
未払金7,41811,038
その他5,5317,110
流動負債計53,22866,976
固定負債
繰延税金負債119751
退職給付引当金9,1998,733
役員退職慰労引当金5145
製品保証引当金307771
その他4,2794,373
固定負債計13,95714,674
負債の部合計67,18581,651
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金22,95622,956
利益剰余金53,63358,539
自己株式-5,081-5,084
株主資本合計91,67796,579
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,2597,265
繰延ヘッジ損益-3
為替換算調整勘定-2172,834
その他の包括利益累計額合計1,04110,103
少数株主持分52,990
純資産の部合計92,724109,673
負債・純資産合計159,910191,324

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2012年12月31日2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金16,3978,665
受取手形16,16114,808
売掛金29,76131,119
電子記録債権-2,968
有価証券6,795620
商品及び製品4,2215,138
仕掛品3527
原材料及び貯蔵品1,3031,318
関係会社預け金5803,683
前払費用158166
未収入金1,117983
短期貸付金22107
繰延税金資産1,1121,175
その他371276
貸倒引当金-90-149
流動資産計77,94870,910
固定資産
有形固定資産
建物(純額)7,9388,638
構築物(純額)198271
機械及び装置(純額)1,5432,069
車両運搬具(純額)4149
工具1,3421,532
土地8,2508,051
建設仮勘定1,009322
有形固定資産合計20,32420,934
無形固定資産
借地権99
ソフトウエア1,9212,913
電話加入権5959
その他5538
無形固定資産合計2,0463,022
投資その他の資産
投資有価証券20,05928,939
関係会社株式5,32515,318
関係会社出資金6,0266,026
長期貸付金7164
関係会社長期貸付金2,3822,673
固定化営業債権136136
長期前払費用256273
敷金及び保証金1,1241,051
繰延税金資産2,226-
その他216188
貸倒引当金-249-270
投資その他の資産合計37,57554,403
固定資産計59,94778,359
資産の部合計137,895149,269
負債の部
流動負債
支払手形3,6773,925
買掛金31,43932,256
短期借入金1,8002,800
未払金4,7865,785
未払費用1,3651,343
未払法人税等1,383643
未払消費税等630103
預り金612588
前受収益305352
賞与引当金1,5181,601
役員賞与引当金3542
製品保証引当金498494
製品事故処理費用引当金3921
設備関係支払手形548199
その他10839
流動負債計48,74850,198
固定負債
退職給付引当金6,7846,302
製品保証引当金307237
預り営業保証金2,7102,684
長期預り敷金6665
資産除去債務3340
繰延税金負債-672
その他1,2041,297
固定負債計11,10611,299
負債の部合計59,85561,498
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金
資本準備金22,95622,956
資本剰余金合計22,95622,956
利益剰余金
利益準備金1,2941,294
その他利益剰余金
技術研究積立金250250
配当準備積立金160160
設備投資積立金500500
退職給与積立金130130
土地圧縮積立金2121
価格変動積立金5454
特別償却準備金165491
別途積立金25,60925,609
繰越利益剰余金10,58914,010
利益剰余金合計38,77442,520
自己株式-5,081-5,084
株主資本合計76,81780,560
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,2227,207
繰延ヘッジ損益-3
その他の包括利益累計額合計1,2227,211
純資産の部合計78,04087,771
負債・純資産合計137,895149,269

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2012年12月31日2013年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品7,0599,941
仕掛品509702
原材料及び貯蔵品4,4105,809
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-79,831-85,930

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2012年12月31日2013年12月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-53,471-55,018

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