5943 ノーリツ

5943
2026/10/02
時価
1043億円
PER 予
11.42倍
2009年以降
赤字-100.43倍
(2009-2025年)
PBR
0.69倍
2009年以降
0.38-1.07倍
(2009-2025年)
配当 予
4.37%
ROE 予
6.03%
ROA 予
3.69%
資料
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ノーリツ(5943)の貸借対照表

【提出】
2016年3月30日 14:11
【資料】
有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第70期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)PDFをみる
総資産(連結)1970億2200万→1962億8800万

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金21,43927,769
受取手形及び売掛金60,42856,397
有価証券4,9321,523
たな卸資産20,54418,407
繰延税金資産1,3231,242
その他5,8314,500
貸倒引当金-257-293
流動資産計114,242109,546
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)16,45215,952
機械装置及び運搬具(純額)7,9376,635
土地9,9839,703
建設仮勘定619521
その他(純額)3,0532,926
有形固定資産合計38,04735,739
無形固定資産
のれん5,624816
その他10,2579,591
無形固定資産合計15,88110,408
投資その他の資産
投資有価証券31,91836,206
長期貸付金657848
繰延税金資産2,8432,241
その他3,3532,499
貸倒引当金-882-468
投資その他の資産合計37,89041,327
固定資産計91,81987,475
資産の部合計206,061197,022
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金41,22538,826
短期借入金1,800800
未払法人税等1,197624
賞与引当金1,201720
役員賞与引当金34-
製品保証引当金1,240920
製品事故処理費用引当金44919
事業整理損失引当金854-
未払金10,4409,910
その他9,5959,342
流動負債計68,03961,164
固定負債
繰延税金負債2,3532,571
役員退職慰労引当金5153
製品保証引当金1,4253,439
退職給付に係る負債11,50811,626
その他4,4394,435
固定負債計19,77722,126
負債の部合計87,81683,291
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金22,95622,956
利益剰余金60,58355,120
自己株式-5,088-5,093
株主資本合計98,62093,152
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金10,16214,040
繰延ヘッジ損益991-52
為替換算調整勘定5,1853,823
退職給付に係る調整累計額-1,531-1,419
その他の包括利益累計額合計14,80716,393
少数株主持分4,8164,185
純資産の部合計118,244113,731
負債・純資産合計206,061197,022

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金3,8016,384
受取手形14,63315,137
売掛金30,63328,489
有価証券4,9321,523
商品及び製品5,1845,358
仕掛品1818
原材料及び貯蔵品1,6451,193
前払費用155155
繰延税金資産742552
その他8,6086,489
貸倒引当金-145-90
流動資産計70,21265,213
固定資産
有形固定資産
建物8,2728,459
構築物242216
機械及び装置1,9211,873
車両及び運搬具(純額)5554
工具器具・備品(純額)1,3311,566
土地7,7187,445
建設仮勘定22366
有形固定資産合計19,76719,682
無形固定資産
借地権99
ソフトウエア3,8304,249
その他8265
無形固定資産合計3,9214,324
投資その他の資産
投資有価証券31,29635,546
関係会社株式21,26014,751
関係会社出資金6,0266,026
長期貸付金1818
関係会社長期貸付金2,8262,916
固定化営業債権136136
長期前払費用254233
その他1,2081,187
貸倒引当金-225-331
投資その他の資産合計62,80260,484
固定資産計86,49184,492
資産の部合計156,704149,705
負債の部
流動負債
支払手形3,7643,877
買掛金34,02632,136
短期借入金1,800800
未払金6,2784,837
未払費用1,3951,261
未払法人税等39682
預り金642633
前受収益394436
賞与引当金945564
役員賞与引当金34-
製品保証引当金444348
製品事故処理費用引当金14413
事業整理損失引当金854-
その他58688
流動負債計51,17945,679
固定負債
繰延税金負債1,9642,796
退職給付引当金6,6636,589
製品保証引当金4262,363
資産除去債務82102
その他4,0084,106
固定負債計13,14515,958
負債の部合計64,32461,638
純資産の部
株主資本
資本金20,16720,167
資本剰余金
資本準備金22,95622,956
資本剰余金合計22,95622,956
利益剰余金
利益準備金1,2941,294
その他利益剰余金
技術研究積立金250250
配当準備積立金160160
設備投資積立金500500
退職給与積立金130130
土地圧縮積立金2121
価格変動積立金5454
特別償却準備金583580
別途積立金25,60925,609
繰越利益剰余金14,6677,545
利益剰余金合計43,26936,144
自己株式-5,088-5,093
株主資本合計81,30574,176
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金10,08313,945
繰延ヘッジ損益991-53
その他の包括利益累計額合計11,07413,891
純資産の部合計92,37988,067
負債・純資産合計156,704149,705

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品11,79710,264
仕掛品777733
原材料及び貯蔵品7,9687,409
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-92,515-93,084

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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