有価証券報告書-第47期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/27 14:21
【資料】
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【項目】
110項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年12月31日)
当事業年度
(2019年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税7,504千円11,421千円
賞与引当金26,17326,784
退職給付引当金233,671224,534
棚卸資産評価損22,44423,643
投資有価証券評価損6,2146,214
貸倒引当金1,28816,794
減価償却費1,469784
受注損失引当金2723,040
製品保証引当金8,8187,943
資産除去債務3,0243,024
その他11,78713,931
繰延税金資産小計322,665338,112
評価性引当額△14,102△25,970
繰延税金資産合計308,563312,142
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△957△897
その他有価証券評価差額金△3,306△5,763
繰延税金負債合計△4,263△6,660
繰延税金資産の純額304,300305,482

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。