有価証券報告書-第53期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 4,513,025 | 4,850,454 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 当期製品製造原価 | 3,426,880 | 3,645,650 | |||||||||
| 製品売上原価 | ※1 3,426,880 | ※1 3,645,650 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,086,144 | 1,204,804 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 65,550 | 65,100 | |||||||||
| 給料及び手当 | 292,955 | 318,887 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 7,900 | 14,000 | |||||||||
| 退職給付費用 | 22,046 | 23,426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,600 | 7,250 | |||||||||
| 法定福利費 | 43,746 | 48,482 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 23,060 | 32,503 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 78,038 | 94,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,864 | 17,611 | |||||||||
| 開発関連費 | 80,678 | 46,159 | |||||||||
| 業務委託費 | 57,829 | 65,923 | |||||||||
| 販売促進費 | 34,217 | 75,126 | |||||||||
| 製品保証費 | 73,710 | 19,269 | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | 19,354 | 11,469 | |||||||||
| その他 | 147,800 | 136,100 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※2 968,354 | ※2 975,464 | |||||||||
| 営業利益 | 117,790 | 229,339 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 653 | 389 | |||||||||
| 受取配当金 | 964 | 1,425 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,187 | 1,048 | |||||||||
| 為替差益 | 13,129 | 1,235 | |||||||||
| その他 | 4,471 | 3,694 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 20,405 | 7,792 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,161 | 2,161 | |||||||||
| 支払補償費 | 119 | 289 | |||||||||
| その他 | 123 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,405 | 2,451 | |||||||||
| 経常利益 | 135,790 | 234,681 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※3 190 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 190 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 64 | ※4 285 | |||||||||
| 特別損失合計 | 64 | 285 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 135,725 | 234,586 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 60,085 | 75,082 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △16,083 | △737 | |||||||||
| 法人税等合計 | 44,001 | 74,345 | |||||||||
| 当期純利益 | 91,724 | 160,240 | |||||||||