有価証券報告書-第55期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 5,411,398 | 5,044,673 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 当期製品製造原価 | 3,869,051 | 3,589,374 | |||||||||
| 製品売上原価 | ※1,※2 3,869,051 | ※1,※2 3,589,374 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,542,347 | 1,455,298 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 72,345 | 77,190 | |||||||||
| 給料及び手当 | 363,917 | 392,088 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 16,950 | 17,500 | |||||||||
| 退職給付費用 | 17,306 | 18,026 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,000 | 12,250 | |||||||||
| 法定福利費 | 62,092 | 68,833 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 13,116 | 28,577 | |||||||||
| 旅費及び交通費 | 100,974 | 106,264 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,410 | 25,490 | |||||||||
| 開発関連費 | 226,766 | 56,744 | |||||||||
| 業務委託費 | 82,417 | 80,135 | |||||||||
| 販売促進費 | 35,932 | 39,131 | |||||||||
| 製品保証費 | 32,561 | 33,516 | |||||||||
| 製品保証引当金繰入額 | 11,947 | 14,044 | |||||||||
| その他 | 165,580 | 153,623 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | ※3 1,228,319 | ※3 1,123,416 | |||||||||
| 営業利益 | 314,027 | 331,882 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 618 | 562 | |||||||||
| 受取配当金 | 1,473 | 1,473 | |||||||||
| 仕入割引 | 1,298 | 1,001 | |||||||||
| 為替差益 | 1,096 | - | |||||||||
| 受取手数料 | 697 | 658 | |||||||||
| 設備賃貸料 | 2,400 | - | |||||||||
| 助成金収入 | 471 | 1,253 | |||||||||
| その他 | 1,329 | 1,350 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 9,385 | 6,300 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 2,228 | 2,460 | |||||||||
| 為替差損 | - | 2,520 | |||||||||
| 支払補償費 | 1,254 | 770 | |||||||||
| その他 | 77 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,559 | 5,751 | |||||||||
| 経常利益 | 319,853 | 332,432 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※4 64 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 64 | - | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※5 245 | ※5 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 245 | 0 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 319,672 | 332,432 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 131,153 | 55,556 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △35,924 | 44,705 | |||||||||
| 法人税等合計 | 95,228 | 100,261 | |||||||||
| 当期純利益 | 224,443 | 232,170 | |||||||||