タカラバイオ(4974)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,880 | 18,267 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,548 | 5,985 |
| 有価証券 | 2,527 | 2,518 |
| 商品及び製品 | 2,209 | 2,518 |
| 仕掛品 | 157 | 112 |
| 原材料及び貯蔵品 | 727 | 836 |
| 繰延税金資産 | 470 | 535 |
| その他 | 364 | 398 |
| 貸倒引当金 | -29 | -34 |
| 流動資産合計 | 29,857 | 31,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 7,930 | 8,406 |
| 減価償却累計額 | -4,336 | -4,724 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,594 | 3,682 |
| 機械装置及び運搬具 | 5,170 | 5,420 |
| 減価償却累計額 | -3,912 | -4,082 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,258 | 1,338 |
| 工具 | 4,114 | 4,414 |
| 減価償却累計額 | -3,011 | -3,144 |
| 工具 | 1,103 | 1,269 |
| 土地 | 4,491 | 5,618 |
| リース資産 | 111 | 33 |
| 減価償却累計額 | -70 | -16 |
| リース資産(純額) | 41 | 17 |
| 建設仮勘定 | 53 | 270 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,542 | 12,196 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,313 | 1,331 |
| その他 | 836 | 804 |
| 無形固定資産合計 | 2,150 | 2,135 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 908 | 947 |
| 繰延税金資産 | 281 | 35 |
| その他 | 292 | 195 |
| 貸倒引当金 | 0 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,482 | 1,178 |
| 固定資産合計 | 14,175 | 15,510 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,032 | 46,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,662 | 1,605 |
| 短期借入金 | 58 | 83 |
| 未払金 | 1,172 | 1,149 |
| 未払法人税等 | 121 | 196 |
| 賞与引当金 | 174 | 179 |
| その他 | 645 | 762 |
| 流動負債合計 | 3,834 | 3,977 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 335 | 273 |
| 繰延税金負債 | 90 | 120 |
| 退職給付引当金 | 1,127 | 416 |
| その他 | 231 | 395 |
| 固定負債合計 | 1,784 | 1,206 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,618 | 5,183 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,069 | 9,233 |
| 資本剰余金 | 26,996 | 27,160 |
| 利益剰余金 | 4,584 | 5,934 |
| 株主資本合計 | 40,651 | 42,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | -2,288 | -914 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,288 | -914 |
| 少数株主持分 | 51 | 50 |
| 純資産合計 | 38,413 | 41,465 |
| 負債純資産合計 | 44,032 | 46,649 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,373 | 13,942 |
| 受取手形 | 1,667 | 1,464 |
| 売掛金 | 3,099 | 3,627 |
| 有価証券 | 1,999 | 1,999 |
| 商品及び製品 | 1,693 | 1,511 |
| 仕掛品 | 47 | 45 |
| 原材料及び貯蔵品 | 216 | 242 |
| 前渡金 | - | 14 |
| 前払費用 | 110 | 124 |
| 繰延税金資産 | 138 | 173 |
| 関係会社短期貸付金 | 332 | 273 |
| その他 | 173 | 165 |
| 貸倒引当金 | -15 | -13 |
| 流動資産合計 | 23,836 | 23,568 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,678 | 4,740 |
| 減価償却累計額 | -3,065 | -3,180 |
| 建物(純額) | 1,613 | 1,560 |
| 構築物 | 293 | 301 |
| 減価償却累計額 | -235 | -241 |
| 構築物(純額) | 57 | 59 |
| 機械及び装置 | 1,621 | 1,537 |
| 減価償却累計額 | -1,365 | -1,326 |
| 機械及び装置(純額) | 256 | 210 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 22 | 24 |
| 減価償却累計額 | -18 | -18 |
| 車両運搬具(純額) | 4 | 6 |
| 工具 | 3,649 | 3,808 |
| 減価償却累計額 | -2,711 | -2,753 |
| 工具 | 938 | 1,054 |
| 土地 | 4,185 | 5,307 |
| リース資産 | 7 | 6 |
| 減価償却累計額 | -4 | -1 |
| リース資産(純額) | 2 | 5 |
| 建設仮勘定 | 1 | 206 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,059 | 8,410 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 162 | 136 |
| 商標権 | 6 | 2 |
| ソフトウエア | 121 | 75 |
| その他 | 6 | 20 |
| 無形固定資産合計 | 296 | 235 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2 | 2 |
| 関係会社株式 | 8,390 | 8,390 |
| 出資金 | 20 | 10 |
| 関係会社出資金 | 3,404 | 3,404 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,057 | 1,227 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 355 | 355 |
| 繰延税金資産 | 496 | 275 |
| その他 | 104 | 124 |
| 貸倒引当金 | 0 | - |
| 投資その他の資産合計 | 13,832 | 13,791 |
| 固定資産合計 | 21,188 | 22,437 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,025 | 46,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,643 | 1,555 |
| リース債務 | 1 | 1 |
| 未払金 | 979 | 858 |
| 未払費用 | 77 | 81 |
| 未払法人税等 | 27 | 72 |
| 前受金 | 24 | 33 |
| 預り金 | 57 | 64 |
| 賞与引当金 | 165 | 167 |
| その他 | 15 | 31 |
| 流動負債合計 | 2,992 | 2,866 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 1 | 4 |
| 退職給付引当金 | 1,122 | 410 |
| 資産除去債務 | 32 | 34 |
| その他 | 49 | 224 |
| 固定負債合計 | 1,205 | 674 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,197 | 3,540 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 9,069 | 9,233 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 26,996 | 27,160 |
| 資本剰余金合計 | 26,996 | 27,160 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,761 | 6,071 |
| 利益剰余金合計 | 4,761 | 6,071 |
| 株主資本合計 | 40,827 | 42,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,827 | 42,465 |
| 負債純資産合計 | 45,025 | 46,006 |