有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,491 | 19,023 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※5 148,957 | ※5 165,824 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※5 4,277 | ※5 8,102 | |||||||||
| 商品及び製品 | 27,190 | 32,323 | |||||||||
| 仕掛品 | 304 | 510 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 715 | 1,032 | |||||||||
| 前払金 | 13,028 | 8,816 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,000 | 1,078 | |||||||||
| その他 | 3,726 | 3,776 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90 | △105 | |||||||||
| 流動資産合計 | 215,602 | 240,383 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 7,638 | 7,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,437 | △4,147 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 3,201 | 3,200 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 8,389 | 8,194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,777 | △4,845 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,611 | 3,349 | |||||||||
| 土地 | 1,231 | 1,750 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 187 | 150 | |||||||||
| その他 | 1,219 | 1,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △840 | △916 | |||||||||
| その他(純額) | 379 | 493 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,611 | 8,943 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 344 | 250 | |||||||||
| ソフトウエア | 338 | 295 | |||||||||
| 諸施設利用権 | 29 | 30 | |||||||||
| その他 | 94 | 83 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 807 | 659 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,※2 29,763 | ※1,※2 31,576 | |||||||||
| 出資金 | 967 | 796 | |||||||||
| 長期貸付金 | 176 | 400 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 92 | 129 | |||||||||
| その他 | 1,784 | 1,832 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △294 | △429 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,488 | 34,305 | |||||||||
| 固定資産合計 | 41,908 | 43,908 | |||||||||
| 資産合計 | 257,510 | 284,291 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※5 115,358 | ※5 129,311 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※5 10,302 | ※5 14,415 | |||||||||
| 短期借入金 | 31,788 | 39,921 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,163 | 1,393 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金 | 842 | 1,048 | |||||||||
| 預り金 | 10,840 | 6,256 | |||||||||
| その他 | 11,584 | 12,974 | |||||||||
| 流動負債合計 | 181,884 | 205,324 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 23,184 | 19,390 | |||||||||
| 預り保証金 | 1,637 | 1,646 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,243 | 2,192 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 86 | 130 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 790 | 887 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 72 | 77 | |||||||||
| その他 | 928 | 917 | |||||||||
| 固定負債合計 | 27,943 | 25,242 | |||||||||
| 負債合計 | 209,827 | 230,566 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,650 | 5,650 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,703 | 2,645 | |||||||||
| 利益剰余金 | 33,850 | 38,370 | |||||||||
| 自己株式 | △19 | △17 | |||||||||
| 株主資本合計 | 42,185 | 46,648 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,769 | 3,338 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 117 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 309 | 734 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,079 | 4,190 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,417 | 2,886 | |||||||||
| 純資産合計 | 47,682 | 53,725 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 257,510 | 284,291 | |||||||||