訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年8月9日 15:13
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | 117,195 | 116,382 |
売上原価 | 110,351 | 110,006 |
売上総利益 | 6,844 | 6,376 |
販売費及び一般管理費 | 5,437 | 5,013 |
全事業営業利益 | 1,407 | 1,362 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 35 | 51 |
受取配当金 | 56 | 119 |
為替差益 | - | 93 |
受取補償金 | - | 58 |
受取賃貸料 | 17 | 18 |
その他 | 59 | 86 |
営業外収益計 | 168 | 428 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26 | 31 |
割増退職金 | - | 18 |
固定資産除却損 | 23 | 11 |
通貨スワップ評価損 | 18 | 7 |
その他 | 23 | 14 |
営業外費用計 | 92 | 83 |
当期経常利益 | 1,483 | 1,707 |
特別利益 | ||
受取損害賠償金 | 1 | - |
特別利益計 | 1 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 209 | - |
特別損失計 | 209 | - |
税引前当年度純利益 | 1,274 | 1,707 |
法人税 | 217 | 242 |
法人税等調整額 | 77 | 82 |
法人税等合計 | 295 | 325 |
四半期純利益 | 979 | 1,381 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 979 | 1,381 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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売上高 | ||
卸売部門売上高 | ||
受託品売上高 | 25,612 | 25,521 |
買付品売上高 | 59,257 | 61,499 |
卸売部門売上高合計 | 84,870 | 87,021 |
冷蔵部門売上高 | 450 | 246 |
事業部門売上高 | 260 | 250 |
売上高合計 | 85,582 | 87,518 |
売上原価 | ||
卸売部門売上原価 | ||
受託品売上原価 | 24,204 | 24,118 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 1,696 | 2,483 |
当期商品仕入高 | 57,875 | 59,237 |
合計 | 59,572 | 61,720 |
商品期末たな卸高 | 2,483 | 2,649 |
差引買付品売上原価 | 57,089 | 59,071 |
卸売部門売上原価合計 | 81,293 | 83,189 |
冷蔵部門売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 0 | 0 |
冷蔵部門原価 | 413 | 229 |
合計 | 413 | 230 |
製品期末たな卸高 | 0 | - |
差引冷蔵部門売上原価 | 413 | 230 |
事業部門売上原価 | ||
事業部門原価 | 120 | 116 |
事業部門売上原価 | 120 | 116 |
売上原価合計 | 81,827 | 83,536 |
売上総利益 | 3,754 | 3,982 |
販売費及び一般管理費 | 3,574 | 3,418 |
全事業営業利益 | 180 | 563 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17 | 9 |
受取配当金 | 386 | 401 |
受取補償金 | - | 58 |
雑収入 | 42 | 45 |
営業外収益計 | 446 | 514 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24 | 28 |
固定資産除却損 | 0 | 10 |
為替差損 | 0 | - |
割増退職金 | - | 18 |
投資損失引当金繰入額 | 8 | 25 |
雑支出 | 1 | 10 |
営業外費用計 | 35 | 93 |
当期経常利益 | 591 | 984 |
特別損失 | ||
減損損失 | 209 | - |
特別損失計 | 209 | - |
税引前当年度純利益 | 381 | 984 |
法人税 | 12 | 2 |
法人税等調整額 | -9 | 79 |
法人税等合計 | 2 | 82 |
四半期純利益 | 379 | 902 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 68 | 65 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,893 | 1,745 |
役員報酬 | 195 | 185 |
退職給付費用 | 154 | 140 |
賞与引当金繰入額 | 63 | 80 |
福利厚生費 | 471 | 448 |
貸倒引当金繰入額 | 14 | -140 |
販売諸掛 | 1,024 | 947 |
出荷奨励金 | 78 | 81 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 62 | 5 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 1,094 | 1,040 |
役員報酬 | 110 | 100 |
退職給付費用 | 133 | 112 |
賞与引当金繰入額 | 44 | 62 |
福利厚生費 | 290 | 278 |
貸倒引当金繰入額 | 32 | -100 |
販売諸掛 | 783 | 771 |
出荷奨励金 | 78 | 81 |
市場使用料 | 267 | 272 |
完納奨励金 | 119 | 130 |
減価償却費 | 17 | 54 |