有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,214 | 2,157 |
受取手形及び売掛金 | 6,766 | 6,388 |
商品及び製品 | 6,854 | 5,798 |
仕掛品 | 181 | 128 |
原材料及び貯蔵品 | 296 | 199 |
繰延税金資産 | 164 | 215 |
その他 | 1,251 | 810 |
貸倒引当金 | -8 | -5 |
流動資産合計 | 16,718 | 15,693 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,193 | 6,088 |
減価償却累計額 | -3,031 | -3,162 |
建物及び構築物(純額) | 3,161 | 2,925 |
機械装置及び運搬具 | 1,357 | 1,490 |
減価償却累計額 | -1,088 | -1,258 |
機械装置及び運搬具(純額) | 269 | 232 |
土地 | 1,026 | 962 |
その他 | 992 | 1,069 |
減価償却累計額 | -702 | -709 |
その他(純額) | 290 | 360 |
有形固定資産合計 | 4,747 | 4,480 |
無形固定資産 | | |
のれん | 250 | - |
その他 | 200 | 206 |
無形固定資産合計 | 450 | 206 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,593 | 2,807 |
繰延税金資産 | 286 | 163 |
その他 | 793 | 754 |
貸倒引当金 | -56 | -47 |
投資その他の資産合計 | 3,617 | 3,678 |
固定資産合計 | 8,816 | 8,364 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 16 | 11 |
繰延資産合計 | 16 | 11 |
資産合計 | 25,551 | 24,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,879 | 2,789 |
短期借入金 | 8,577 | 8,665 |
1年内償還予定の社債 | 310 | 310 |
未払費用 | 1,545 | 1,443 |
未払法人税等 | 41 | 24 |
賞与引当金 | 270 | 233 |
その他 | 963 | 955 |
流動負債合計 | 14,588 | 14,422 |
固定負債 | | |
社債 | 835 | 525 |
長期借入金 | 5,610 | 5,106 |
リース債務 | 155 | 246 |
繰延税金負債 | 28 | 29 |
退職給付引当金 | 489 | 426 |
役員退職慰労引当金 | 22 | 29 |
環境対策引当金 | - | 27 |
その他 | 386 | 310 |
固定負債合計 | 7,526 | 6,701 |
負債合計 | 22,115 | 21,123 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,980 | 1,980 |
資本剰余金 | 1,049 | 1,049 |
利益剰余金 | 896 | 23 |
自己株式 | -398 | -399 |
株主資本合計 | 3,526 | 2,653 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 176 | 420 |
繰延ヘッジ損益 | 40 | 72 |
為替換算調整勘定 | -306 | -199 |
その他の包括利益累計額合計 | -90 | 293 |
純資産合計 | 3,436 | 2,946 |
負債純資産合計 | 25,551 | 24,069 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 861 | 1,620 |
受取手形 | 458 | 343 |
売掛金 | 5,175 | 4,852 |
商品 | 5,939 | 4,960 |
前渡金 | 476 | 7 |
前払費用 | 127 | 100 |
繰延税金資産 | 78 | 133 |
関係会社短期貸付金 | 1,101 | 1,803 |
未収入金 | 465 | 465 |
その他 | 70 | 126 |
貸倒引当金 | -124 | -387 |
流動資産合計 | 14,631 | 14,025 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,117 | 4,053 |
減価償却累計額 | -1,950 | -2,020 |
建物(純額) | 2,167 | 2,033 |
構築物 | 157 | 155 |
減価償却累計額 | -119 | -123 |
構築物(純額) | 37 | 32 |
機械及び装置 | 124 | 127 |
減価償却累計額 | -124 | -125 |
機械及び装置(純額) | 0 | 2 |
車両運搬具 | 37 | 22 |
減価償却累計額 | -26 | -18 |
車両運搬具(純額) | 11 | 4 |
工具 | 196 | 127 |
減価償却累計額 | -164 | -102 |
工具 | 31 | 25 |
土地 | 622 | 558 |
リース資産 | 97 | 103 |
減価償却累計額 | -18 | -38 |
リース資産(純額) | 78 | 64 |
有形固定資産合計 | 2,949 | 2,720 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 140 | 137 |
リース資産 | - | 31 |
その他 | 24 | 19 |
無形固定資産合計 | 165 | 188 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,579 | 2,790 |
関係会社株式 | 5,380 | 4,084 |
関係会社出資金 | 121 | 121 |
破産更生債権等 | 50 | 14 |
長期前払費用 | 20 | 15 |
繰延税金資産 | 131 | 92 |
その他 | 90 | 87 |
貸倒引当金 | -44 | -36 |
投資その他の資産合計 | 8,329 | 7,170 |
固定資産合計 | 11,444 | 10,079 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 16 | 11 |
繰延資産合計 | 16 | 11 |
資産合計 | 26,092 | 24,116 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 573 | 447 |
買掛金 | 1,380 | 1,453 |
短期借入金 | 5,566 | 5,811 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,969 | 2,829 |
1年内償還予定の社債 | 300 | 300 |
リース債務 | 42 | 54 |
未払金 | 115 | 158 |
未払費用 | 1,324 | 1,221 |
未払法人税等 | 13 | 6 |
前受金 | 482 | 376 |
預り金 | 2,166 | 1,815 |
前受収益 | 14 | 14 |
賞与引当金 | 167 | 129 |
その他 | 59 | 12 |
流動負債合計 | 15,175 | 14,632 |
固定負債 | | |
社債 | 780 | 480 |
長期借入金 | 5,610 | 5,041 |
リース債務 | 140 | 148 |
退職給付引当金 | 420 | 371 |
環境対策引当金 | - | 27 |
その他 | 323 | 247 |
固定負債合計 | 7,275 | 6,315 |
負債合計 | 22,451 | 20,947 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,980 | 1,980 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 495 | 495 |
その他資本剰余金 | 554 | 554 |
資本剰余金合計 | 1,049 | 1,049 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 300 | 300 |
繰越利益剰余金 | 493 | -253 |
利益剰余金合計 | 793 | 46 |
自己株式 | -398 | -399 |
株主資本合計 | 3,423 | 2,676 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 177 | 420 |
繰延ヘッジ損益 | 40 | 72 |
その他の包括利益累計額合計 | 217 | 493 |
純資産合計 | 3,641 | 3,169 |
負債純資産合計 | 26,092 | 24,116 |