神栄(3004)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,215 | 1,229 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,063 | 6,263 |
| 商品及び製品 | 6,708 | 7,015 |
| 仕掛品 | 125 | 114 |
| 原材料及び貯蔵品 | 218 | 217 |
| 繰延税金資産 | 237 | 294 |
| その他 | 516 | 520 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 15,086 | 15,654 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 6,708 | 6,209 |
| 減価償却累計額 | -3,833 | -3,466 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,875 | 2,743 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,519 | 1,648 |
| 減価償却累計額 | -1,290 | -1,456 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 228 | 192 |
| 土地 | 1,286 | 1,326 |
| その他 | 1,127 | 1,096 |
| 減価償却累計額 | -868 | -850 |
| その他(純額) | 258 | 245 |
| 有形固定資産合計 | 4,649 | 4,507 |
| 無形固定資産 | 127 | 137 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,871 | 3,522 |
| 繰延税金資産 | 79 | 7 |
| 退職給付に係る資産 | 18 | 18 |
| その他 | 627 | 564 |
| 貸倒引当金 | -30 | -28 |
| 投資その他の資産合計 | 3,566 | 4,084 |
| 固定資産計 | 8,343 | 8,729 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 26 | 20 |
| 繰延資産計 | 26 | 20 |
| 資産の部合計 | 23,456 | 24,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,237 | 2,284 |
| 短期借入金 | 9,080 | 8,824 |
| 1年内償還予定の社債 | 280 | 260 |
| 未払費用 | 1,366 | 1,369 |
| 繰延税金負債 | 2 | - |
| 未払法人税等 | 84 | 301 |
| 賞与引当金 | 262 | 457 |
| その他 | 595 | 436 |
| 流動負債計 | 13,910 | 13,934 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 980 | 690 |
| 長期借入金 | 4,553 | 4,708 |
| 繰延税金負債 | 27 | 169 |
| 役員退職慰労引当金 | 37 | 47 |
| 環境対策引当金 | 102 | 102 |
| 退職給付に係る負債 | 315 | 295 |
| その他 | 358 | 379 |
| 固定負債計 | 6,375 | 6,394 |
| 負債の部合計 | 20,285 | 20,328 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,980 | 1,980 |
| 資本剰余金 | 1,049 | 1,049 |
| 利益剰余金 | 314 | 608 |
| 自己株式 | -399 | -400 |
| 株主資本合計 | 2,943 | 3,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 528 | 1,014 |
| 繰延ヘッジ損益 | -150 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | -154 | -179 |
| その他の包括利益累計額合計 | 223 | 835 |
| 非支配株主持分 | 3 | 3 |
| 純資産の部合計 | 3,171 | 4,076 |
| 負債・純資産合計 | 23,456 | 24,405 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 762 | 778 |
| 受取手形 | 383 | 424 |
| 売掛金 | 4,005 | 4,211 |
| 商品 | 5,245 | 5,729 |
| 前払費用 | 112 | 111 |
| 繰延税金資産 | 177 | 225 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,832 | 1,904 |
| 未収入金 | 349 | 179 |
| その他 | 42 | 93 |
| 貸倒引当金 | -56 | -85 |
| 流動資産計 | 12,854 | 13,571 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,497 | 4,384 |
| 構築物 | 139 | 107 |
| 機械及び装置 | 98 | 93 |
| 車両運搬具 | 20 | 20 |
| 工具 | 127 | 109 |
| 土地 | 779 | 910 |
| リース資産 | 94 | 83 |
| 建設仮勘定 | 2 | 0 |
| 減価償却累計額 | -2,712 | -2,494 |
| 有形固定資産合計 | 3,046 | 3,215 |
| 無形固定資産 | 91 | 100 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,808 | 3,473 |
| 関係会社株式 | 4,109 | 3,922 |
| 関係会社出資金 | 151 | 151 |
| 繰延税金資産 | 64 | - |
| その他 | 108 | 132 |
| 貸倒引当金 | -23 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 7,217 | 7,655 |
| 固定資産計 | 10,354 | 10,971 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 26 | 20 |
| 繰延資産計 | 26 | 20 |
| 資産の部合計 | 23,236 | 24,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 61 | 54 |
| 買掛金 | 1,065 | 1,011 |
| 短期借入金 | 6,485 | 6,395 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,407 | 2,322 |
| 1年内償還予定の社債 | 260 | 260 |
| 未払費用 | 1,070 | 1,109 |
| 未払法人税等 | 9 | 137 |
| 預り金 | 2,286 | 2,678 |
| 賞与引当金 | 119 | 279 |
| その他 | 362 | 177 |
| 流動負債計 | 14,127 | 14,425 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 950 | 690 |
| 長期借入金 | 4,206 | 4,513 |
| 繰延税金負債 | - | 146 |
| 退職給付引当金 | 290 | 274 |
| 環境対策引当金 | 102 | 102 |
| その他 | 266 | 322 |
| 固定負債計 | 5,815 | 6,049 |
| 負債の部合計 | 19,942 | 20,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,980 | 1,980 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 495 | 495 |
| その他資本剰余金 | 554 | 554 |
| 資本剰余金合計 | 1,049 | 1,049 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 118 | 117 |
| 別途積立金 | 300 | - |
| 繰越利益剰余金 | -200 | 332 |
| 利益剰余金合計 | 217 | 449 |
| 自己株式 | -399 | -400 |
| 株主資本合計 | 2,846 | 3,078 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 525 | 1,009 |
| 繰延ヘッジ損益 | -79 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | 446 | 1,010 |
| 純資産の部合計 | 3,293 | 4,088 |
| 負債・純資産合計 | 23,236 | 24,563 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 1,010 | 806 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 1,010 | 806 |