GSIクレオス(8101)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 114,932 | 107,719 |
| 売上原価 | 101,327 | 94,389 |
| 売上総利益 | 13,604 | 13,329 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 物流費 | 1,904 | 1,797 |
| 販売諸掛 | 2,547 | 2,450 |
| 貸倒引当金繰入額 | 145 | - |
| 役員報酬及び給料手当 | 2,356 | 2,237 |
| 従業員賞与 | 152 | 249 |
| 賞与引当金繰入額 | 187 | 280 |
| 退職給付費用 | 258 | 241 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14 | - |
| 雑給 | 976 | 1,030 |
| 減価償却費 | 81 | 77 |
| その他 | 3,490 | 3,300 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,115 | 11,665 |
| 営業利益 | 1,489 | 1,664 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 67 | 66 |
| 受取配当金 | 54 | 97 |
| 受取地代家賃 | 14 | 6 |
| 負ののれん償却額 | 46 | 30 |
| 持分法による投資利益 | - | 108 |
| その他 | 112 | 145 |
| 営業外収益合計 | 297 | 455 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 602 | 540 |
| 為替差損 | 196 | 217 |
| その他 | 239 | 97 |
| 営業外費用合計 | 1,037 | 854 |
| 経常利益 | 749 | 1,265 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 26 |
| 固定資産売却益 | 131 | - |
| 投資有価証券売却益 | 136 | 43 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 14 |
| 負ののれん償却額 | - | 22 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 98 | - |
| 特別利益合計 | 366 | 106 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 293 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 63 |
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 43 |
| 投資有価証券評価損 | 40 | 352 |
| 関係会社株式等評価損・引当損 | 85 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 20 | - |
| 事業撤退特別損失 | - | 387 |
| 特別損失合計 | 447 | 848 |
| 税引前当期純利益 | 668 | 523 |
| 法人税 | 249 | 181 |
| 法人税等調整額 | -53 | -167 |
| 法人税等合計 | 195 | 13 |
| 少数株主利益 | 27 | 93 |
| 当期純利益 | 444 | 415 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 96,139 | 86,856 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 7,263 | 6,415 |
| 当期商品仕入高 | 85,075 | 77,261 |
| 他勘定振替高 | 148 | 219 |
| 商品期末たな卸高 | 6,415 | 6,437 |
| 売上原価合計 | 85,774 | 77,019 |
| 売上総利益 | 10,365 | 9,836 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 400 | 375 |
| 物流費 | 1,450 | 1,278 |
| 販売諸掛 | 2,221 | 2,106 |
| 貸倒引当金繰入額 | 146 | - |
| 役員報酬 | 92 | 116 |
| 従業員給料 | 1,452 | 1,323 |
| 従業員賞与 | 89 | 156 |
| 賞与引当金繰入額 | 132 | 168 |
| 退職給付費用 | 235 | 229 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7 | - |
| 雑給 | 867 | 992 |
| 福利厚生費 | 461 | 469 |
| 業務委託費 | 133 | 41 |
| 海外旅費駐在費 | 257 | 287 |
| 旅費及び交通費 | 269 | 251 |
| 通信費 | 114 | 113 |
| 交際費 | 57 | 55 |
| 地代家賃 | 354 | 301 |
| 施設管理費 | 111 | 101 |
| 事務費 | 84 | 77 |
| 調査研究費 | 100 | 60 |
| 租税公課 | 74 | 63 |
| 事業所税 | 9 | 18 |
| 減価償却費 | 34 | 55 |
| 雑費 | 324 | 328 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,488 | 8,973 |
| 営業利益 | 877 | 863 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 77 | 70 |
| 受取配当金 | 240 | 535 |
| 受取地代家賃 | 17 | 9 |
| その他 | 69 | 92 |
| 営業外収益合計 | 405 | 708 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 509 | 480 |
| 為替差損 | 227 | 248 |
| その他 | 121 | 85 |
| 営業外費用合計 | 859 | 813 |
| 経常利益 | 423 | 757 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | - | 156 |
| 固定資産売却益 | 128 | - |
| 投資有価証券売却益 | 136 | 43 |
| 関係会社出資金売却益 | - | 14 |
| 事業構造改善引当金戻入額 | 98 | - |
| 特別利益合計 | 363 | 214 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒損失 | 293 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 63 |
| 固定資産売却損 | - | 1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 23 |
| 投資有価証券評価損 | 36 | - |
| 関係会社株式等評価損・引当損 | 85 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 20 | - |
| 事業撤退特別損失 | - | 387 |
| 特別損失合計 | 438 | 476 |
| 税引前当期純利益 | 349 | 495 |
| 法人税 | 21 | 27 |
| 法人税等調整額 | -46 | -57 |
| 法人税等合計 | -24 | -29 |
| 当期純利益 | 373 | 525 |