有価証券報告書-第100期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,441 | 21,746 |
| 受取手形 | 7,857 | 6,126 |
| 電子記録債権 | 1,644 | 4,556 |
| 売掛金 | ※1 135,379 | ※1 133,904 |
| 商品 | 16,608 | 19,803 |
| 未着商品 | 1,084 | 1,035 |
| 前渡金 | 123 | 465 |
| 繰延税金資産 | 1,307 | 979 |
| 関係会社短期貸付金 | 19,090 | 17,460 |
| その他 | ※1 3,148 | ※1 4,443 |
| 貸倒引当金 | △4,390 | △5,048 |
| 流動資産合計 | 196,294 | 205,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※5 4,914 | ※5 4,758 |
| 構築物 | ※5 1,368 | ※5 1,145 |
| 機械及び装置 | 460 | 554 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※5 957 | ※5 1,222 |
| 土地 | 8,956 | 8,779 |
| リース資産 | 198 | 184 |
| 建設仮勘定 | 224 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 17,079 | 16,650 |
| 無形固定資産 | ||
| 営業権 | 212 | 168 |
| ソフトウエア | 1,645 | 1,280 |
| ソフトウエア仮勘定 | 334 | 85 |
| その他 | 79 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 2,272 | 1,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,074 | 82,434 |
| 関係会社株式 | 37,431 | 36,054 |
| 関係会社出資金 | 4,583 | 4,483 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,737 | 45,797 |
| 破産更生債権等 | 73 | 44 |
| その他 | 569 | 475 |
| 貸倒引当金 | △1,347 | △1,373 |
| 投資その他の資産合計 | 140,122 | 167,916 |
| 固定資産合計 | 159,474 | 186,182 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 87 | 56 |
| 繰延資産合計 | 87 | 56 |
| 資産合計 | 355,857 | 391,711 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 605 | 552 |
| 電子記録債務 | 588 | ※1 1,345 |
| 買掛金 | ※1 75,983 | ※1 75,750 |
| 短期借入金 | 7,531 | 7,497 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,495 | 6,123 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| リース債務 | 12 | 12 |
| 未払金 | ※1 1,636 | ※1 1,689 |
| 未払費用 | ※1 1,531 | ※1 1,534 |
| 未払法人税等 | 1,589 | 343 |
| 前受金 | 278 | 574 |
| 預り金 | ※1 19,539 | ※1 19,153 |
| 前受収益 | 38 | 36 |
| 賞与引当金 | 1,318 | 1,417 |
| 役員賞与引当金 | 89 | 88 |
| その他 | 515 | 459 |
| 流動負債合計 | 117,754 | 126,579 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 26,853 | 29,411 |
| リース債務 | 175 | 163 |
| 長期未払金 | 216 | 210 |
| 繰延税金負債 | 12,071 | 19,807 |
| 退職給付引当金 | 6,614 | 6,130 |
| 固定負債合計 | 75,932 | 75,722 |
| 負債合計 | 193,686 | 202,301 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,699 | 9,699 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,634 | 9,634 |
| その他資本剰余金 | 607 | - |
| 資本剰余金合計 | 10,242 | 9,634 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,424 | 2,424 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 551 | 387 |
| 圧縮記帳積立金 | 2,687 | 2,879 |
| 別途積立金 | 95,510 | 95,510 |
| 繰越利益剰余金 | 23,371 | 24,401 |
| 利益剰余金合計 | 124,544 | 125,602 |
| 自己株式 | △6,916 | △228 |
| 株主資本合計 | 137,570 | 144,708 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,601 | 44,697 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 3 |
| 評価・換算差額等合計 | 24,601 | 44,700 |
| 純資産合計 | 162,171 | 189,409 |
| 負債純資産合計 | 355,857 | 391,711 |