有価証券報告書-第81期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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売上高 | 785,443 | 753,311 |
売上原価 | 731,775 | 699,347 |
売上総利益 | 53,668 | 53,964 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 4,769 | 4,690 |
貸倒引当金繰入額 | 57 | 103 |
報酬及び給料手当 | 13,826 | 13,868 |
賞与 | 2,678 | 2,844 |
賞与引当金繰入額 | 1,061 | 1,039 |
退職給付費用 | -600 | 994 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 120 | 98 |
福利厚生費 | 3,067 | 3,138 |
減価償却費 | 1,608 | 1,686 |
借地借家料 | 1,808 | 1,856 |
事務機械費 | 631 | 632 |
旅費交通費及び通信費 | 2,260 | 2,161 |
その他 | 6,075 | 6,382 |
販売費・一般管理費計 | 37,366 | 39,497 |
全事業営業利益 | 16,301 | 14,466 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,361 | 1,301 |
受取配当金 | 3,087 | 2,903 |
持分法による投資利益 | 926 | 1,072 |
その他 | 1,156 | 842 |
営業外収益計 | 6,531 | 6,119 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,543 | 1,385 |
手形売却損 | 26 | 22 |
為替差損 | 236 | 729 |
その他 | 497 | 390 |
営業外費用計 | 2,304 | 2,527 |
当期経常利益 | 20,528 | 18,058 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 32 | 22 |
投資有価証券売却益 | 144 | 5 |
その他 | 1 | - |
特別利益計 | 179 | 28 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 91 | 30 |
減損損失 | 141 | 114 |
のれん償却額 | 503 | - |
投資有価証券評価損 | 1 | 3 |
出資金評価損 | 5 | 182 |
退職給付費用 | - | 192 |
その他 | 1 | 0 |
特別損失計 | 744 | 522 |
税引前当年度純利益 | 19,962 | 17,564 |
法人税 | 6,464 | 5,749 |
法人税等調整額 | 110 | -274 |
法人税等合計 | 6,575 | 5,475 |
四半期純利益 | 13,387 | 12,088 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 499 | 477 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 12,888 | 11,611 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 549,540 | 512,966 |
売上原価 | 523,676 | 487,410 |
売上総利益 | 25,863 | 25,555 |
販売費及び一般管理費 | 16,717 | 18,357 |
全事業営業利益 | 9,146 | 7,198 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 6,492 | 6,332 |
その他 | 763 | 428 |
営業外収益計 | 7,256 | 6,760 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 649 | 542 |
関係会社貸倒引当金等繰入額 | 762 | 375 |
その他 | 488 | 361 |
営業外費用計 | 1,900 | 1,278 |
当期経常利益 | 14,502 | 12,680 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 1 |
投資有価証券売却益 | 74 | 0 |
特別利益計 | 74 | 1 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 31 | 22 |
投資有価証券評価損 | - | 3 |
関係会社株式評価損 | 1,276 | 7 |
出資金評価損 | 0 | 178 |
関係会社貸倒引当金等繰入額 | 970 | - |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 2,278 | 211 |
税引前当年度純利益 | 12,298 | 12,470 |
法人税 | 3,658 | 3,399 |
法人税等調整額 | 101 | -193 |
法人税等合計 | 3,760 | 3,205 |
四半期純利益 | 8,538 | 9,264 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -4 | 64 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 2,603 | 2,471 |
貸倒引当金繰入額 | 103 | 130 |
給料及び賃金 | 4,249 | 4,204 |
賞与 | 1,462 | 1,464 |
賞与引当金繰入額 | 482 | 484 |
退職給付費用 | -980 | 582 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 67 | 51 |
福利厚生費 | 1,315 | 1,312 |
減価償却費 | 1,271 | 1,311 |