有価証券報告書-第81期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月26日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,207 | 12,627 |
受取手形及び売掛金 | 161,393 | 164,740 |
電子記録債権 | 18,887 | 23,137 |
商品及び製品 | 46,223 | 43,199 |
仕掛品 | 3,174 | 4,530 |
原材料及び貯蔵品 | 1,617 | 1,496 |
繰延税金資産 | 1,076 | 1,134 |
その他 | 9,122 | 8,051 |
貸倒引当金 | -451 | -553 |
流動資産計 | 253,250 | 258,364 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 19,184 | 18,297 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,244 | 3,262 |
土地 | 16,466 | 16,507 |
建設仮勘定 | 614 | 471 |
その他(純額) | 1,813 | 1,677 |
有形固定資産合計 | 41,323 | 40,215 |
無形固定資産 | 1,363 | 1,292 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 106,420 | 128,404 |
長期貸付金 | 110 | 54 |
退職給付に係る資産 | 9,553 | 12,810 |
繰延税金資産 | 353 | 328 |
その他 | 5,604 | 5,541 |
貸倒引当金 | -289 | -286 |
投資その他の資産合計 | 121,751 | 146,853 |
固定資産計 | 164,437 | 188,361 |
資産の部合計 | 417,688 | 446,726 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 86,610 | 88,928 |
電子記録債務 | 16,250 | 17,754 |
短期借入金 | 93,615 | 87,842 |
未払法人税等 | 2,876 | 2,668 |
繰延税金負債 | 0 | - |
賞与引当金 | 1,215 | 1,224 |
その他 | 11,481 | 9,687 |
流動負債計 | 212,049 | 208,105 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 18,784 | 19,089 |
繰延税金負債 | 23,116 | 29,181 |
役員退職慰労引当金 | 764 | 759 |
退職給付に係る負債 | 1,728 | 1,738 |
その他 | 3,414 | 3,423 |
固定負債計 | 47,807 | 54,192 |
負債の部合計 | 259,857 | 262,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,128 | 9,128 |
資本剰余金 | 7,798 | 7,798 |
利益剰余金 | 91,443 | 101,345 |
自己株式 | -453 | -455 |
株主資本合計 | 107,916 | 117,817 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 41,276 | 56,771 |
繰延ヘッジ損益 | -29 | -49 |
為替換算調整勘定 | 950 | -150 |
退職給付に係る調整累計額 | -804 | 1,267 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,393 | 57,837 |
非支配株主持分 | 8,521 | 8,772 |
純資産の部合計 | 157,831 | 184,427 |
負債・純資産合計 | 417,688 | 446,726 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 206 | 200 |
受取手形 | 16,807 | 14,734 |
電子記録債権 | 14,980 | 17,293 |
売掛金 | 106,862 | 112,134 |
商品 | 15,863 | 16,615 |
未着商品 | 1,623 | 1,082 |
前渡金 | 3,125 | 2,739 |
繰延税金資産 | 460 | 476 |
短期貸付金 | 4,249 | 4,438 |
未収入金 | 1,790 | 1,686 |
その他 | 287 | 240 |
貸倒引当金 | -412 | -541 |
流動資産計 | 165,844 | 171,102 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,019 | 13,607 |
構築物 | 376 | 341 |
機械及び装置 | 338 | 345 |
車両及び運搬具(純額) | 10 | 12 |
工具器具・備品(純額) | 410 | 339 |
土地 | 11,197 | 11,230 |
建設仮勘定 | 110 | - |
有形固定資産合計 | 26,463 | 25,878 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 429 | 494 |
電話加入権 | 31 | 31 |
無形固定資産合計 | 461 | 526 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 97,257 | 117,895 |
関係会社株式 | 10,056 | 10,099 |
出資金 | 1,890 | 1,765 |
関係会社出資金 | 1,100 | 1,950 |
長期貸付金 | 118 | 54 |
固定化営業債権 | 3,968 | 4,554 |
前払年金費用 | 10,561 | 10,821 |
その他 | 1,052 | 1,092 |
貸倒引当金 | -3,960 | -4,546 |
投資その他の資産合計 | 122,045 | 143,688 |
固定資産計 | 148,970 | 170,092 |
資産の部合計 | 314,815 | 341,194 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 7,847 | 5,938 |
電子記録債務 | 15,735 | 16,788 |
買掛金 | 57,211 | 62,330 |
短期借入金 | 71,113 | 66,469 |
未払金 | 2,367 | 1,684 |
未払法人税等 | 1,719 | 1,674 |
前受金 | 1,173 | 349 |
預り金 | 174 | 179 |
賞与引当金 | 482 | 484 |
その他 | 311 | 130 |
流動負債計 | 158,137 | 156,029 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,800 | 16,800 |
繰延税金負債 | 22,957 | 27,988 |
役員退職慰労引当金 | 441 | 417 |
債務保証損失引当金 | 1,014 | 804 |
資産除去債務 | 386 | 387 |
その他 | 2,326 | 2,195 |
固定負債計 | 42,924 | 48,593 |
負債の部合計 | 201,062 | 204,622 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,128 | 9,128 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,798 | 7,798 |
その他資本剰余金 | - | 0 |
資本剰余金合計 | 7,798 | 7,798 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,244 | 1,244 |
その他利益剰余金 | | |
買換資産圧縮積立金 | 1,225 | 1,236 |
配当準備積立金 | 100 | 100 |
別途積立金 | 44,800 | 51,800 |
繰越利益剰余金 | 9,225 | 9,841 |
利益剰余金合計 | 56,596 | 64,222 |
自己株式 | -441 | -443 |
株主資本合計 | 73,081 | 80,705 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 40,701 | 55,912 |
繰延ヘッジ損益 | -29 | -46 |
その他の包括利益累計額合計 | 40,672 | 55,866 |
純資産の部合計 | 113,753 | 136,572 |
負債・純資産合計 | 314,815 | 341,194 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -53,285 | -55,683 |
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 547 | 659 |
受取手形裏書譲渡高 | 570 | 558 |