有価証券報告書-第135期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 25,777 | 28,693 |
| 商品売上高 | 8,490 | 8,979 |
| 売上高合計 | 34,268 | 37,673 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 22,957 | 25,653 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 323 | 277 |
| 当期商品仕入高 | 7,375 | 8,121 |
| 商品他勘定振替高 | ※1 218 | ※1 383 |
| 商品期末たな卸高 | 277 | 302 |
| 商品売上原価 | 7,203 | 7,712 |
| 売上原価合計 | 30,161 | 33,365 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 2,819 | 3,040 |
| 商品売上総利益 | 1,287 | 1,266 |
| 売上総利益合計 | 4,106 | 4,307 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 121 | 135 |
| 従業員給料手当 | 1,655 | 1,602 |
| 賞与引当金繰入額 | 202 | 235 |
| 退職給付費用 | 101 | 79 |
| 役員退職慰労金 | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 37 |
| 法定福利費 | 331 | 325 |
| 福利厚生費 | 114 | 115 |
| 修繕維持費 | 23 | 94 |
| 事務用品費 | 44 | 40 |
| 通信交通費 | 169 | 174 |
| 動力用水光熱費 | 20 | 21 |
| 調査研究費 | 15 | 14 |
| 広告宣伝費 | 14 | 10 |
| 貸倒引当金繰入額 | △26 | 2 |
| 交際費 | 59 | 58 |
| 寄付金 | 1 | 1 |
| 地代家賃 | 139 | 138 |
| 減価償却費 | 109 | 103 |
| 租税公課 | 73 | 74 |
| 保険料 | 60 | 55 |
| 運搬費 | 185 | 190 |
| 雑費 | 319 | 323 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,775 | 3,835 |
| 営業利益 | 331 | 471 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 0 | 5 |
| 受取配当金 | 10 | 31 |
| 受取家賃 | 29 | 33 |
| 受取保険金 | 10 | - |
| 保険配当金 | 18 | 11 |
| その他 | 17 | 20 |
| 営業外収益合計 | 87 | 103 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 売上割引 | 30 | 33 |
| 賃貸費用 | 8 | 8 |
| 為替差損 | 6 | 14 |
| その他 | 24 | 21 |
| 営業外費用合計 | 88 | 95 |
| 経常利益 | 330 | 479 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 44 | - |
| 特別利益合計 | 44 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 20 |
| 特別損失合計 | - | 20 |
| 税引前当期純利益 | 374 | 458 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 205 | 163 |
| 法人税等調整額 | △10 | 81 |
| 法人税等合計 | 194 | 244 |
| 当期純利益 | 180 | 214 |