訂正有価証券報告書-第74期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,328 | 6,197 |
受取手形及び売掛金 | ※2 22,697 | ※2 20,956 |
商品及び製品 | 673 | 842 |
原材料及び貯蔵品 | 19 | 28 |
繰延税金資産 | 193 | 191 |
その他 | 1,329 | 1,840 |
貸倒引当金 | △12 | △9 |
流動資産合計 | 31,230 | 30,047 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | ※2 4,267 | ※2 4,109 |
減価償却累計額 | △3,070 | △3,035 |
建物及び構築物(純額) | 1,196 | 1,073 |
機械装置及び運搬具 | ※2 6,206 | ※2 6,094 |
減価償却累計額 | △4,413 | △4,549 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,792 | 1,544 |
土地 | ※2 5,740 | ※2 5,446 |
リース資産 | 1,059 | 1,014 |
減価償却累計額 | △588 | △546 |
リース資産(純額) | 470 | 467 |
その他 | 404 | 408 |
減価償却累計額 | △348 | △368 |
その他(純額) | 56 | 40 |
有形固定資産合計 | 9,257 | 8,572 |
無形固定資産 | 134 | 305 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | ※1,※2 2,252 | ※1,※2 2,578 |
繰延税金資産 | 378 | 192 |
退職給付に係る資産 | 861 | 1,090 |
その他 | 886 | 878 |
貸倒引当金 | △7 | △5 |
投資その他の資産合計 | 4,370 | 4,734 |
固定資産合計 | 13,762 | 13,612 |
資産合計 | 44,992 | 43,659 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 22,182 | 19,139 |
短期借入金 | ※2 2,000 | ※2 1,650 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,750 | ※2 1,480 |
1年内償還予定の社債 | - | 200 |
リース債務 | 151 | 174 |
未払法人税等 | 314 | 410 |
賞与引当金 | 357 | 364 |
工事損失引当金 | 44 | 44 |
その他 | ※2 1,252 | ※2 2,179 |
流動負債合計 | 28,052 | 25,643 |
固定負債 | ||
社債 | 200 | - |
長期借入金 | ※2 1,985 | ※2 1,885 |
長期未払金 | ※2 1,307 | ※2 1,337 |
リース債務 | 347 | 508 |
役員退職慰労引当金 | 17 | - |
特別修繕引当金 | 53 | 77 |
退職給付に係る負債 | 1,178 | 1,074 |
損害賠償引当金 | 315 | - |
その他 | 403 | 396 |
固定負債合計 | 5,808 | 5,280 |
負債合計 | 33,861 | 30,924 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,354 | 2,354 |
資本剰余金 | 1,288 | 1,288 |
利益剰余金 | 6,997 | 8,029 |
自己株式 | △115 | △85 |
株主資本合計 | 10,524 | 11,587 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 283 | 499 |
繰延ヘッジ損益 | △2 | △0 |
退職給付に係る調整累計額 | 14 | 309 |
その他の包括利益累計額合計 | 295 | 808 |
非支配株主持分 | 310 | 339 |
純資産合計 | 11,131 | 12,735 |
負債純資産合計 | 44,992 | 43,659 |