訂正有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/09/11 16:59
【資料】
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【項目】
168項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
繰延税金資産
有形固定資産159百万円158百万円
組織再編に伴う関係会社株式660百万円660百万円
その他76百万円69百万円
繰延税金資産小計896百万円888百万円
評価性引当額△133百万円△134百万円
繰延税金資産合計762百万円754百万円
繰延税金負債
特別償却準備金△129百万円△86百万円
土地圧縮積立金△87百万円△87百万円
償却資産圧縮積立金△131百万円△99百万円
その他有価証券評価差額金△1,235百万円△565百万円
その他△0百万円△0百万円
繰延税金負債合計△1,583百万円△838百万円
繰延税金資産の純額△821百万円△84百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
住民税均等割0.20.2
益金不算入の収益△6.1△10.3
評価性引当額の増減△16.40.0
その他△0.20.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率8.220.7