有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,165,817 | 536,870 |
受取手形及び売掛金 | 8,113,700 | 11,746,715 |
有価証券 | 1,286,122 | 450,000 |
たな卸資産 | 3,181,960 | 3,119,702 |
繰延税金資産 | 50,251 | 59,783 |
未収入金 | 28,556 | 80,661 |
その他 | 151,222 | 160,311 |
貸倒引当金 | -4,630 | -2,028 |
流動資産計 | 13,973,000 | 16,152,017 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,536,824 | 5,309,376 |
減価償却累計額 | -2,761,202 | -2,987,856 |
建物及び構築物(純額) | 1,775,622 | 2,321,519 |
機械装置及び運搬具 | 2,725,029 | 3,891,352 |
減価償却累計額 | -1,959,512 | -2,462,814 |
機械装置及び運搬具(純額) | 765,517 | 1,428,538 |
リース資産 | 14,640 | 14,640 |
減価償却累計額 | -4,799 | -7,727 |
リース資産(純額) | 9,841 | 6,913 |
その他 | 341,568 | 319,002 |
減価償却累計額 | -297,394 | -256,033 |
その他(純額) | 44,173 | 62,968 |
土地 | 2,838,093 | 3,329,306 |
建設仮勘定 | 507,778 | 285,632 |
有形固定資産合計 | 5,941,026 | 7,434,878 |
無形固定資産 | 149,166 | 139,440 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,942,395 | 4,029,048 |
関係会社出資金 | 94,178 | 93,633 |
長期貸付金 | 96,120 | 67,572 |
繰延税金資産 | 3,991 | 4,697 |
その他 | 204,120 | 204,272 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 5,340,801 | 4,399,220 |
固定資産計 | 11,430,994 | 11,973,539 |
資産の部合計 | 25,403,994 | 28,125,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,535,392 | 9,696,920 |
短期借入金 | 939,580 | 1,359,066 |
1年内償還予定の社債 | 260,000 | 500,000 |
リース債務 | 3,074 | 3,074 |
未払法人税等 | 41,947 | 80,201 |
賞与引当金 | 161,873 | 167,186 |
その他 | 201,541 | 234,390 |
流動負債計 | 9,143,409 | 12,040,839 |
固定負債 | | |
社債 | 1,040,000 | 1,670,000 |
長期借入金 | 552,044 | 526,455 |
リース債務 | 7,258 | 4,184 |
繰延税金負債 | 753,710 | 624,968 |
再評価に係る繰延税金負債 | 358,782 | 339,700 |
役員退職慰労引当金 | 315,500 | 319,900 |
退職給付に係る負債 | 375,411 | 342,815 |
その他 | 34,001 | 34,041 |
固定負債計 | 3,436,709 | 3,862,065 |
負債の部合計 | 12,580,118 | 15,902,904 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 600,000 | 600,000 |
資本剰余金 | 10,062 | 10,062 |
利益剰余金 | 8,691,610 | 8,717,075 |
株主資本合計 | 9,301,673 | 9,327,138 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,520,335 | 1,057,662 |
繰延ヘッジ損益 | 576 | -1,038 |
土地再評価差額金 | 748,000 | 767,082 |
為替換算調整勘定 | 600,501 | 459,609 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,869,414 | 2,283,315 |
非支配株主持分 | 652,787 | 612,198 |
純資産の部合計 | 12,823,875 | 12,222,652 |
負債・純資産合計 | 25,403,994 | 28,125,556 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 281,501 | 168,857 |
受取手形 | 231,022 | 326,006 |
売掛金 | 6,939,471 | 10,403,462 |
有価証券 | 200,000 | - |
商品 | 2,064,134 | 1,979,658 |
製品 | - | 20,196 |
仕掛品 | - | 33,610 |
前払費用 | 3,582 | 5,973 |
未収入金 | 19 | 783 |
繰延税金資産 | 44,346 | 54,415 |
その他 | 112,421 | 454,369 |
貸倒引当金 | -217 | -322 |
流動資産計 | 9,876,281 | 13,447,010 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 910,425 | 1,502,143 |
構築物 | 20,386 | 31,305 |
機械及び装置 | 321,498 | 1,071,108 |
車両及び運搬具(純額) | 2,619 | 1,947 |
工具器具・備品(純額) | 7,307 | 19,654 |
土地 | 2,452,722 | 2,452,722 |
リース資産 | 6,520 | 4,564 |
建設仮勘定 | 477,137 | 243,482 |
有形固定資産合計 | 4,198,617 | 5,326,927 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 5,395 | 5,395 |
ソフトウエア | 2,449 | 5,111 |
無形固定資産合計 | 7,844 | 10,506 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,694,686 | 2,784,141 |
関係会社株式 | 1,618,029 | 2,047,411 |
関係会社出資金 | 782,552 | 958,552 |
長期貸付金 | 96,120 | 67,572 |
差入保証金 | 2,662 | 2,242 |
長期前払費用 | 268 | 227 |
その他 | 121,410 | 135,429 |
貸倒引当金 | -3 | -3 |
投資その他の資産合計 | 6,315,727 | 5,995,574 |
固定資産計 | 10,522,189 | 11,333,008 |
資産の部合計 | 20,398,471 | 24,780,019 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,289,178 | 1,758,793 |
買掛金 | 4,417,474 | 7,217,748 |
短期借入金 | 680,000 | 2,330,000 |
1年内償還予定の社債 | 260,000 | 500,000 |
未払金 | 87,057 | 119,056 |
未払法人税等 | 16,644 | 64,307 |
リース債務 | 2,053 | 2,053 |
前受金 | 4,398 | 3,113 |
預り金 | 6,293 | 6,489 |
賞与引当金 | 106,981 | 128,666 |
その他 | 480 | 1,601 |
流動負債計 | 7,870,561 | 12,131,830 |
固定負債 | | |
社債 | 1,040,000 | 1,670,000 |
リース債務 | 4,792 | 2,738 |
役員退職慰労引当金 | 183,650 | 182,650 |
退職給付引当金 | 202,430 | 191,257 |
繰延税金負債 | 737,820 | 487,852 |
再評価に係る繰延税金負債 | 358,782 | 339,700 |
長期預り保証金 | 15,714 | 15,754 |
固定負債計 | 2,543,190 | 2,889,953 |
負債の部合計 | 10,413,752 | 15,021,784 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 600,000 | 600,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,062 | 10,062 |
資本剰余金合計 | 10,062 | 10,062 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 118,452 | 115,542 |
別途積立金 | 5,500,000 | 6,000,000 |
繰越利益剰余金 | 1,286,034 | 985,493 |
利益剰余金合計 | 7,054,486 | 7,251,035 |
株主資本合計 | 7,664,548 | 7,861,098 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,571,593 | 1,131,093 |
繰延ヘッジ損益 | 576 | -1,038 |
土地再評価差額金 | 748,000 | 767,082 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,320,170 | 1,897,136 |
純資産の部合計 | 9,984,719 | 9,758,234 |
負債・純資産合計 | 20,398,471 | 24,780,019 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 3,181,960 | 2,902,796 |
仕掛品 | - | 52,158 |
原材料及び貯蔵品 | - | 164,747 |
注記等(個別)