キヤノンマーケティングジャパン(8060)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 827,486 | 686,614 |
| 売上原価 | 554,467 | 453,556 |
| 売上総利益 | 273,019 | 233,058 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 16,650 | 12,647 |
| 販売促進費 | 26,730 | 22,921 |
| 製品保証引当金繰入額 | 903 | 802 |
| 給料及び手当 | 100,936 | 93,513 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,084 | 2,682 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 114 | 26 |
| 退職給付引当金繰入額 | 3,344 | 5,718 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 257 | 165 |
| 永年勤続慰労引当金繰入額 | 359 | 377 |
| 賃借料 | 13,606 | 12,654 |
| 減価償却費 | 4,649 | 4,372 |
| 貸倒引当金繰入額 | 996 | 828 |
| その他 | 75,969 | 70,050 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 247,603 | 226,760 |
| 営業利益 | 25,415 | 6,297 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 844 | 627 |
| 受取配当金 | 125 | 85 |
| 受取保険金 | 565 | 544 |
| その他 | 1,022 | 1,132 |
| 営業外収益合計 | 2,557 | 2,388 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 67 | 87 |
| たな卸資産廃却損 | 1,394 | - |
| たな卸資産評価損 | 218 | - |
| その他 | 349 | 376 |
| 営業外費用合計 | 2,029 | 464 |
| 経常利益 | 25,943 | 8,222 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 5,595 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
| その他 | 25 | 166 |
| 特別利益合計 | 25 | 5,762 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 604 | 593 |
| 減損損失 | 144 | 10,768 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,299 |
| 投資有価証券評価損 | 1,124 | 1,103 |
| グループ統合関連費用 | 592 | 65 |
| ゴルフ会員権評価損 | 27 | 15 |
| 商号変更関連費用 | 138 | 5 |
| 過年度永年勤続慰労引当金繰入額 | 929 | - |
| 関係会社本社移転関連費用 | 142 | - |
| その他 | 36 | 727 |
| 特別損失合計 | 3,740 | 14,579 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 22,228 | -595 |
| 法人税 | 10,336 | 1,476 |
| 法人税等調整額 | 238 | 1,925 |
| 法人税等合計 | 10,574 | 3,402 |
| 少数株主利益 | 468 | 345 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,185 | -4,343 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 702,433 | 582,986 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び修理部品期首たな卸高 | 33,478 | 28,209 |
| 当期商品及び修理部品仕入高 | 502,489 | 401,933 |
| 当期製品製造原価 | 6,123 | 5,018 |
| 合計 | 542,091 | 435,162 |
| 他勘定振替高 | 14,840 | 7,516 |
| 商品及び修理部品期末たな卸高 | 28,209 | 20,910 |
| 売上原価合計 | 499,040 | 406,734 |
| 売上総利益 | 203,393 | 176,252 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 16,162 | 12,351 |
| 販売促進費 | 27,955 | 23,543 |
| 販売手数料 | 3,192 | 2,748 |
| 保証費 | 23,567 | 19,774 |
| 製品保証引当金繰入額 | 897 | 797 |
| 給料及び手当 | 49,964 | 45,765 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,298 | 1,626 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 76 | - |
| 退職給付引当金繰入額 | 2,568 | 4,251 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 124 | 117 |
| 永年勤続慰労引当金繰入額 | 278 | 275 |
| 福利厚生費 | 9,922 | 9,573 |
| 賃借料 | 7,854 | 7,115 |
| IT費用 | - | 10,214 |
| 減価償却費 | 3,758 | 3,529 |
| 貸倒引当金繰入額 | 915 | 863 |
| その他 | 37,524 | 26,796 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 186,060 | 169,344 |
| 営業利益 | 17,332 | 6,907 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 761 | 544 |
| 受取配当金 | 3,000 | 1,594 |
| 受取保険金 | 545 | 534 |
| 関係会社等賃貸料 | 963 | 913 |
| その他 | 505 | 494 |
| 営業外収益合計 | 5,776 | 4,082 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 309 | 238 |
| 株式関連費用 | - | 52 |
| たな卸資産廃却損 | 1,358 | - |
| たな卸資産評価損 | 189 | - |
| その他 | 262 | 107 |
| 営業外費用合計 | 2,119 | 397 |
| 経常利益 | 20,989 | 10,592 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | |
| ゴルフ会員権売却益 | - | 3 |
| 事業譲渡益 | 306 | - |
| その他 | 20 | - |
| 特別利益合計 | 330 | 11 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 434 | 281 |
| 棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,234 |
| 投資有価証券評価損 | 636 | 1,080 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14 | 12 |
| 過年度永年勤続慰労引当金繰入額 | 659 | - |
| 減損損失 | - | 10,684 |
| その他 | - | 6 |
| 特別損失合計 | 1,744 | 13,300 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 19,575 | -2,696 |
| 法人税 | 6,988 | 340 |
| 法人税等調整額 | 270 | -1,278 |
| 法人税等合計 | 7,259 | -938 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 12,316 | -1,758 |