8154 加賀電子

8154
2026/10/02
時価
2802億円
PER 予
8.78倍
2010年以降
赤字-56.6倍
(2010-2026年)
PBR
1.33倍
2010年以降
0.4-1.47倍
(2010-2026年)
配当 予
3%
ROE 予
15.18%
ROA 予
7.76%
資料
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加賀電子(8154)の貸借対照表

【提出】
2011年6月29日 13:48
【資料】
有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)PDFをみる
総資産(連結)1146億8600万→1145億9900万
純資産(連結)485億9800万→485億1200万
有価証券報告書-第45期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)PDFをみる
株主資本(連結)497億5200万→496億6500万
利益剰余金(連結)250億3800万→249億5200万

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金11,91711,926
受取手形及び売掛金59,21454,173
有価証券6971
商品及び製品14,48315,775
仕掛品647555
原材料及び貯蔵品3,0113,189
繰延税金資産866975
その他6,8136,392
貸倒引当金-184-182
流動資産合計96,83892,876
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物3,7204,132
減価償却累計額-1,135-1,637
建物及び構築物(純額)2,5842,494
機械装置及び運搬具3,4913,787
減価償却累計額-2,002-2,186
機械装置及び運搬具(純額)1,4891,601
工具3,2723,889
減価償却累計額-2,328-2,872
工具9441,016
土地1,2974,099
リース資産
建設仮勘定119511
その他
有形固定資産合計6,4349,724
無形固定資産
ソフトウエア686790
のれん484464
その他7311,344
無形固定資産合計1,9012,599
投資その他の資産
投資有価証券4,6074,493
差入保証金2,1492,359
保険積立金1,0561,129
繰延税金資産249619
その他2,2842,511
貸倒引当金-1,559-1,627
投資その他の資産合計8,7869,485
固定資産合計17,12321,810
繰延資産
資産合計113,962114,686
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金43,53540,790
短期借入金8,9358,505
未払費用2,1342,547
未払法人税等1,0491,511
役員賞与引当金20138
その他3,1033,494
流動負債合計58,77956,987
固定負債
長期借入金2,5004,636
繰延税金負債593350
退職給付引当金1,4321,556
役員退職慰労引当金1,2221,294
資産除去債務-226
その他8811,034
固定負債合計6,6299,099
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計65,40866,087
純資産の部
株主資本
資本金12,13312,133
資本剰余金13,91213,912
利益剰余金24,01225,038
自己株式-1,332-1,332
株主資本合計48,72649,752
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-195-246
繰延ヘッジ損益80
為替換算調整勘定-1,697-2,571
その他の包括利益累計額合計-1,884-2,817
新株予約権-0
少数株主持分1,7111,664
純資産合計48,55348,598
負債純資産合計113,962114,686

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,0856,442
受取手形3,3943,191
売掛金24,56722,927
有価証券6971
商品4,1784,039
仕掛品220132
貯蔵品-25
前渡金1,1951,131
前払費用191202
繰延税金資産579667
短期貸付金454131
関係会社短期貸付金13,55414,103
未収入金4,1502,828
未収消費税等161199
その他1616
貸倒引当金-2,729-3,480
流動資産合計55,09052,631
固定資産
有形固定資産
建物678830
減価償却累計額-213-424
建物(純額)465406
構築物3671
減価償却累計額-16-30
構築物(純額)1940
機械及び装置
船舶
車両運搬具169150
減価償却累計額-124-126
車両運搬具(純額)4423
工具784794
減価償却累計額-398-517
工具386277
土地1612,964
リース資産
建設仮勘定-4
その他
有形固定資産合計1,0773,716
無形固定資産
商標権1213
ソフトウエア227229
電話加入権2626
その他76259
無形固定資産合計343529
投資その他の資産
投資有価証券3,8563,897
関係会社株式8,6377,581
出資金3480
関係会社出資金68
長期貸付金238213
関係会社長期貸付金3,4982,693
破産更生債権等266267
長期前払費用4249
繰延税金資産7071,001
差入保証金1,0621,009
保険積立金9881,066
ゴルフ会員権396396
その他0-
貸倒引当金-4,137-3,021
投資損失引当金-1,239-268
投資その他の資産合計14,35814,973
固定資産合計15,77919,219
繰延資産
資産合計70,87071,850
負債の部
流動負債
支払手形2,7272,473
買掛金17,91716,733
短期借入金6,8774,659
関係会社短期借入金2,1182,553
1年内返済予定の長期借入金1,0001,761
未払金1,528254
未払費用748973
未払法人税等77576
前受金1,0761,246
預り金5854
役員賞与引当金-120
その他826
流動負債合計34,13831,433
固定負債
長期借入金2,5004,548
退職給付引当金437457
役員退職慰労引当金1,0461,094
資産除去債務-188
その他1203
固定負債合計3,9866,493
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計38,12537,926
純資産の部
株主資本
資本金12,13312,133
資本剰余金
資本準備金13,91213,912
その他資本剰余金0-
資本剰余金合計13,91213,912
利益剰余金
利益準備金618618
その他利益剰余金
別途積立金12,8607,000
繰越利益剰余金-5,2981,802
利益剰余金合計8,1799,420
自己株式-1,332-1,332
株主資本合計32,89334,134
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-148-208
繰延ヘッジ損益0-1
その他の包括利益累計額合計-148-209
純資産合計32,74433,924
負債純資産合計70,87071,850

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