加賀電子(8154)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,516 | 22,412 |
| 受取手形及び売掛金 | 54,795 | 46,419 |
| 有価証券 | 166 | 181 |
| 商品及び製品 | 14,898 | 15,409 |
| 仕掛品 | 266 | 624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,010 | 3,566 |
| 繰延税金資産 | 849 | 1,553 |
| その他 | 4,638 | 3,538 |
| 貸倒引当金 | -179 | -161 |
| 流動資産計 | 101,961 | 93,543 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 5,112 | 5,028 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,992 | 1,933 |
| 工具 | 813 | 760 |
| 土地 | 4,138 | 4,136 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 12,058 | 11,859 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 495 | 472 |
| ソフトウエア | 422 | 410 |
| その他 | 85 | 82 |
| 無形固定資産合計 | 1,003 | 966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,519 | 6,213 |
| 繰延税金資産 | 257 | 474 |
| 差入保証金 | 739 | 722 |
| 保険積立金 | 916 | 917 |
| その他 | 1,931 | 1,792 |
| 貸倒引当金 | -1,107 | -1,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,257 | 9,119 |
| 固定資産計 | 22,319 | 21,945 |
| 資産の部合計 | 124,281 | 115,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 36,858 | 32,233 |
| 短期借入金 | 6,295 | 5,535 |
| 未払費用 | 3,311 | 2,723 |
| 未払法人税等 | 995 | 475 |
| 役員賞与引当金 | 185 | 46 |
| その他 | 3,523 | 3,269 |
| 流動負債計 | 51,169 | 44,284 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,007 | 5,650 |
| 繰延税金負債 | 1,246 | 1,160 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,211 | 1,195 |
| 退職給付に係る負債 | 1,774 | 1,777 |
| 資産除去債務 | 142 | 138 |
| その他 | 919 | 885 |
| 固定負債計 | 11,303 | 10,808 |
| 負債の部合計 | 62,472 | 55,093 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,133 | 12,133 |
| 資本剰余金 | 13,912 | 13,912 |
| 利益剰余金 | 35,195 | 35,602 |
| 自己株式 | -539 | -539 |
| 株主資本合計 | 60,702 | 61,109 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 681 | 454 |
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | |
| 為替換算調整勘定 | 713 | -898 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -338 | -316 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,061 | -760 |
| 非支配株主持分 | 44 | 47 |
| 純資産の部合計 | 61,808 | 60,396 |
| 負債・純資産合計 | 124,281 | 115,489 |