テクノアソシエ(8249)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 78,644 | 91,974 |
| 売上原価 | 63,883 | 76,011 |
| 売上総利益 | 14,761 | 15,963 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,388 | 1,757 |
| 役員報酬 | 352 | 368 |
| 給料及び手当 | 4,899 | 5,055 |
| 福利厚生費 | 815 | 924 |
| 賞与引当金繰入額 | 549 | 692 |
| 退職給付費用 | 499 | 476 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32 | 42 |
| 消耗品費 | 163 | 175 |
| 減価償却費 | 989 | 916 |
| 賃借料 | 906 | 953 |
| 旅費及び交通費 | 722 | 770 |
| 通信費 | 199 | 224 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 | 0 |
| その他 | 1,688 | 1,811 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,208 | 14,168 |
| 営業利益 | 1,552 | 1,794 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 26 |
| 受取配当金 | 19 | 23 |
| 仕入割引 | 111 | 110 |
| 受取賃貸料 | 65 | 85 |
| 持分法による投資利益 | 11 | 10 |
| その他 | 140 | 110 |
| 営業外収益合計 | 360 | 367 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 38 | 64 |
| 固定資産廃却損 | 20 | 37 |
| 社宅等解約損 | 10 | 36 |
| 為替差損 | 73 | 3 |
| 貸倒引当金繰入額 | 43 | 4 |
| その他 | 76 | 43 |
| 営業外費用合計 | 264 | 191 |
| 経常利益 | 1,648 | 1,970 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 172 | 87 |
| 特別利益合計 | 172 | 87 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 50 | 139 |
| 関係会社株式評価損 | - | 34 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 35 |
| 特別損失合計 | 50 | 209 |
| 税引前当期純利益 | 1,771 | 1,849 |
| 法人税 | 705 | 1,065 |
| 法人税等調整額 | -125 | -492 |
| 法人税等合計 | 580 | 573 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,190 | 1,276 |
| 少数株主利益 | 63 | 28 |
| 当期純利益 | 1,127 | 1,247 |
| 少数株主利益 | 63 | 28 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,190 | 1,276 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 20 | 147 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 0 | -4 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -185 | 1,480 |
| その他の包括利益合計 | -166 | 1,624 |
| 包括利益 | 1,024 | 2,900 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,016 | 2,750 |
| 少数株主に係る包括利益 | 7 | 149 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 65,278 | 70,820 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 5,089 | 4,797 |
| 当期商品仕入高 | 53,819 | 60,824 |
| 商品期末たな卸高 | 4,797 | 6,106 |
| 売上原価合計 | 54,110 | 59,515 |
| 売上総利益 | 11,167 | 11,304 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,142 | 1,439 |
| 役員報酬 | 297 | 318 |
| 給料及び手当 | 3,796 | 3,664 |
| 福利厚生費 | 626 | 694 |
| 賞与引当金繰入額 | 520 | 600 |
| 退職給付費用 | 469 | 444 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32 | 42 |
| 消耗品費 | 99 | 101 |
| 減価償却費 | 885 | 800 |
| 賃借料 | 672 | 649 |
| 旅費及び交通費 | 575 | 573 |
| 通信費 | 143 | 154 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | -13 |
| その他 | 1,298 | 1,303 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 10,561 | 10,773 |
| 営業利益 | 606 | 531 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 7 |
| 受取配当金 | 101 | 142 |
| 仕入割引 | 107 | 106 |
| 受取賃貸料 | 40 | 59 |
| その他 | 82 | 58 |
| 営業外収益合計 | 343 | 374 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 34 | 50 |
| 売上割引 | 8 | 7 |
| 固定資産廃却損 | 19 | 35 |
| 社宅等解約損 | 10 | 36 |
| 為替差損 | 73 | 64 |
| その他 | 48 | 23 |
| 営業外費用合計 | 195 | 217 |
| 経常利益 | 754 | 688 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 172 | 87 |
| 特別利益合計 | 172 | 87 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 50 | 139 |
| 関係会社株式評価損 | - | 34 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 35 |
| 特別損失合計 | 50 | 209 |
| 税引前当期純利益 | 877 | 566 |
| 法人税 | 499 | 686 |
| 法人税等調整額 | -132 | -457 |
| 法人税等合計 | 367 | 228 |
| 当期純利益 | 509 | 337 |