有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,776 | 4,409 |
受取手形及び売掛金 | 28,640 | 31,687 |
有価証券 | 278 | 94 |
商品及び製品 | 6,839 | 10,121 |
仕掛品 | 162 | 428 |
原材料及び貯蔵品 | 160 | 576 |
繰延税金資産 | 524 | 715 |
その他 | 694 | 1,280 |
貸倒引当金 | -54 | -46 |
流動資産合計 | 40,023 | 49,268 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,007 | 9,782 |
減価償却累計額 | -3,802 | -3,917 |
建物及び構築物(純額) | 6,204 | 5,864 |
機械装置及び運搬具 | 1,700 | 2,033 |
減価償却累計額 | -987 | -1,123 |
機械装置及び運搬具(純額) | 713 | 909 |
工具 | 3,165 | 3,420 |
減価償却累計額 | -2,836 | -3,119 |
工具 | 328 | 301 |
土地 | 4,316 | 4,292 |
リース資産 | 176 | 386 |
減価償却累計額 | -77 | -90 |
リース資産(純額) | 98 | 295 |
建設仮勘定 | 103 | 82 |
有形固定資産合計 | 11,765 | 11,745 |
無形固定資産 | | |
のれん | 20 | 12 |
ソフトウエア | 827 | 597 |
施設利用権 | 36 | 35 |
無形固定資産合計 | 885 | 645 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,049 | 1,190 |
長期貸付金 | 114 | 303 |
繰延税金資産 | 102 | 389 |
その他 | 662 | 648 |
貸倒引当金 | -99 | -145 |
投資その他の資産合計 | 1,829 | 2,387 |
固定資産合計 | 14,479 | 14,778 |
資産合計 | 54,503 | 64,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,862 | 17,062 |
短期借入金 | 5,735 | 5,620 |
未払法人税等 | 523 | 725 |
賞与引当金 | 550 | 698 |
資産除去債務 | 7 | 25 |
その他 | 1,430 | 2,110 |
流動負債合計 | 20,109 | 26,242 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 604 |
繰延税金負債 | 20 | 23 |
退職給付引当金 | 52 | 148 |
役員退職慰労引当金 | 149 | 193 |
資産除去債務 | 150 | 148 |
その他 | 81 | 158 |
固定負債合計 | 453 | 1,275 |
負債合計 | 20,563 | 27,517 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,001 | 5,001 |
資本剰余金 | 5,137 | 5,137 |
利益剰余金 | 25,371 | 26,310 |
自己株式 | -548 | -548 |
株主資本合計 | 34,962 | 35,900 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 272 | 420 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -3 |
為替換算調整勘定 | -1,818 | -458 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,544 | -41 |
少数株主持分 | 522 | 669 |
純資産合計 | 33,939 | 36,528 |
負債純資産合計 | 54,503 | 64,046 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23 | 110 |
受取手形 | 3,768 | 3,253 |
売掛金 | 22,763 | 26,069 |
商品 | 4,797 | 6,106 |
前払費用 | 22 | 51 |
繰延税金資産 | 431 | 564 |
短期貸付金 | 603 | 323 |
その他 | 130 | 693 |
貸倒引当金 | -39 | -27 |
流動資産合計 | 32,501 | 37,145 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,387 | 7,997 |
減価償却累計額 | -2,923 | -2,917 |
建物(純額) | 5,464 | 5,080 |
構築物 | 342 | 323 |
減価償却累計額 | -227 | -230 |
構築物(純額) | 114 | 93 |
機械及び装置 | 285 | 210 |
減価償却累計額 | -179 | -119 |
機械及び装置(純額) | 105 | 90 |
車両運搬具 | 0 | - |
減価償却累計額 | 0 | - |
車両運搬具(純額) | 0 | - |
工具 | 2,850 | 3,016 |
減価償却累計額 | -2,605 | -2,823 |
工具 | 245 | 193 |
土地 | 3,845 | 3,795 |
リース資産 | 151 | 140 |
減価償却累計額 | -63 | -63 |
リース資産(純額) | 88 | 77 |
建設仮勘定 | 34 | 7 |
有形固定資産合計 | 9,898 | 9,338 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 803 | 568 |
施設利用権 | 34 | 33 |
無形固定資産合計 | 838 | 602 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 860 | 1,046 |
関係会社株式 | 1,157 | 1,509 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 16 | 224 |
従業員に対する長期貸付金 | 6 | 3 |
破産更生債権等 | 11 | 16 |
長期前払費用 | 129 | 128 |
差入保証金 | 313 | 282 |
その他 | 194 | 443 |
貸倒引当金 | -58 | -80 |
投資その他の資産合計 | 2,631 | 3,574 |
固定資産合計 | 13,368 | 13,514 |
資産合計 | 45,870 | 50,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 222 | 74 |
買掛金 | 10,174 | 15,041 |
短期借入金 | 5,701 | 4,086 |
未払金 | 764 | 1,254 |
未払費用 | 220 | 249 |
未払法人税等 | 450 | 648 |
前受金 | 5 | 4 |
預り金 | 32 | 31 |
賞与引当金 | 520 | 600 |
資産除去債務 | 7 | 25 |
その他 | 104 | 77 |
流動負債合計 | 18,203 | 22,093 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 600 |
退職給付引当金 | 43 | 132 |
役員退職慰労引当金 | 144 | 187 |
資産除去債務 | 150 | 148 |
その他 | 67 | 66 |
固定負債合計 | 406 | 1,134 |
負債合計 | 18,610 | 23,228 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,001 | 5,001 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,137 | 5,137 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,137 | 5,137 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 369 | 369 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 16,344 | 16,514 |
繰越利益剰余金 | 672 | 531 |
利益剰余金合計 | 17,385 | 17,414 |
自己株式 | -537 | -538 |
株主資本合計 | 26,986 | 27,015 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 272 | 420 |
繰延ヘッジ損益 | 0 | -3 |
その他の包括利益累計額合計 | 273 | 417 |
純資産合計 | 27,259 | 27,432 |
負債純資産合計 | 45,870 | 50,660 |