有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月19日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,409 | 5,025 |
受取手形及び売掛金 | 31,687 | 27,481 |
有価証券 | 94 | - |
商品及び製品 | 10,121 | 8,436 |
仕掛品 | 428 | 478 |
原材料及び貯蔵品 | 576 | 292 |
繰延税金資産 | 715 | 572 |
その他 | 1,280 | 1,013 |
貸倒引当金 | -46 | -38 |
流動資産計 | 49,268 | 43,261 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,782 | 9,110 |
減価償却累計額 | -3,917 | -3,759 |
建物及び構築物(純額) | 5,864 | 5,351 |
機械装置及び運搬具 | 2,033 | 2,256 |
減価償却累計額 | -1,123 | -1,147 |
機械装置及び運搬具(純額) | 909 | 1,108 |
工具 | 3,420 | 3,359 |
減価償却累計額 | -3,119 | -3,059 |
工具 | 301 | 299 |
土地 | 4,292 | 3,856 |
リース資産 | 386 | 411 |
減価償却累計額 | -90 | -219 |
リース資産(純額) | 295 | 191 |
建設仮勘定 | 82 | 159 |
有形固定資産合計 | 11,745 | 10,967 |
無形固定資産 | | |
のれん | 12 | 12 |
ソフトウエア | 597 | 461 |
電話加入権 | 35 | 35 |
無形固定資産合計 | 645 | 509 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,190 | 1,784 |
長期貸付金 | 303 | 235 |
繰延税金資産 | 389 | 160 |
その他 | 648 | 481 |
貸倒引当金 | -145 | -64 |
投資その他の資産合計 | 2,387 | 2,597 |
固定資産計 | 14,778 | 14,074 |
資産の部合計 | 64,046 | 57,335 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 17,062 | 12,194 |
短期借入金 | 5,620 | 432 |
未払法人税等 | 725 | 223 |
賞与引当金 | 698 | 727 |
資産除去債務 | 25 | 0 |
その他 | 2,110 | 1,658 |
流動負債計 | 26,242 | 15,237 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 604 | 2,200 |
繰延税金負債 | 23 | - |
退職給付引当金 | 148 | - |
役員退職慰労引当金 | 193 | 145 |
退職給付に係る負債 | - | 291 |
資産除去債務 | 148 | 147 |
その他 | 158 | 98 |
固定負債計 | 1,275 | 2,882 |
負債の部合計 | 27,517 | 18,120 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,001 | 5,001 |
資本剰余金 | 5,137 | 5,137 |
利益剰余金 | 26,310 | 28,117 |
自己株式 | -548 | -545 |
株主資本合計 | 35,900 | 37,711 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 420 | 545 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | |
為替換算調整勘定 | -458 | 406 |
退職給付に係る調整累計額 | - | -19 |
その他の包括利益累計額合計 | -41 | 932 |
少数株主持分 | 669 | 571 |
純資産の部合計 | 36,528 | 39,215 |
負債・純資産合計 | 64,046 | 57,335 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 110 | 506 |
受取手形 | 3,253 | 3,366 |
売掛金 | 26,069 | 21,013 |
商品 | 6,106 | 4,721 |
繰延税金資産 | 564 | 447 |
短期貸付金 | 323 | 268 |
その他の流動資産 | 745 | 443 |
貸倒引当金(貸方) | -27 | -16 |
流動資産計 | 37,145 | 30,752 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備(純額) | 5,080 | 4,622 |
構築物(純額) | 93 | 74 |
機械及び装置(純額) | 90 | 69 |
工具 | 193 | 152 |
土地 | 3,795 | 3,296 |
リース賃借資産(純額) | 77 | 82 |
建設仮勘定 | 7 | 0 |
有形固定資産合計 | 9,338 | 8,297 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 568 | 428 |
電話加入権 | 33 | 33 |
無形固定資産合計 | 602 | 461 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,046 | 1,234 |
関係会社株式 | 1,509 | 1,519 |
長期貸付金 | 227 | 208 |
長期差入保証金 | 282 | 214 |
その他の投資等 | 588 | 305 |
貸倒引当金(貸方) | -80 | -57 |
投資その他の資産合計 | 3,574 | 3,425 |
固定資産計 | 13,514 | 12,184 |
資産の部合計 | 50,660 | 42,936 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 74 | 96 |
買掛金 | 15,041 | 9,755 |
借入金 | 4,086 | 666 |
未払金 | 1,254 | 720 |
未払費用 | 249 | 225 |
未払法人税等 | 648 | 24 |
賞与引当金 | 600 | 610 |
その他の流動負債 | 138 | 66 |
流動負債計 | 22,093 | 12,164 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 600 | 2,200 |
役員退職慰労引当金 | 187 | 139 |
資産除去債務 | 148 | 147 |
その他の固定負債 | 198 | 305 |
固定負債計 | 1,134 | 2,792 |
負債の部合計 | 23,228 | 14,956 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,001 | 5,001 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,137 | 5,137 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 5,137 | 5,137 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 369 | 369 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | - | 1 |
別途積立金 | 16,514 | 16,514 |
繰越利益剰余金 | 531 | 950 |
利益剰余金合計 | 17,414 | 17,835 |
自己株式 | -538 | -539 |
株主資本合計 | 27,015 | 27,434 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 420 | 545 |
繰延ヘッジ損益 | -3 | |
その他の包括利益累計額合計 | 417 | 545 |
純資産の部合計 | 27,432 | 27,979 |
負債・純資産合計 | 50,660 | 42,936 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 75 | 42 |
注記等(個別)
(百万円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形裏書譲渡高 | 75 | 42 |