テクノアソシエ(8249)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 98,778 | 86,010 |
| 売上原価 | 80,885 | 69,349 |
| 売上総利益 | 17,893 | 16,661 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 2,093 | 1,956 |
| 役員報酬 | 248 | 247 |
| 給料及び手当 | 5,363 | 5,453 |
| 福利厚生費 | 917 | 933 |
| 賞与引当金繰入額 | 735 | 594 |
| 退職給付費用 | 558 | 495 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 99 |
| 消耗品費 | 151 | 165 |
| 減価償却費 | 707 | 663 |
| 賃借料 | 979 | 979 |
| 旅費及び交通費 | 705 | 668 |
| 通信費 | 205 | 192 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | 0 |
| その他 | 1,897 | 1,840 |
| 販売費・一般管理費計 | 14,603 | 14,291 |
| 全事業営業利益 | 3,289 | 2,369 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 17 |
| 受取配当金 | 31 | 37 |
| 仕入割引 | 95 | 74 |
| 受取賃貸料 | 79 | 76 |
| 持分法による投資利益 | 28 | 10 |
| 為替差益 | 106 | 11 |
| その他 | 128 | 95 |
| 営業外収益計 | 485 | 324 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 90 | 33 |
| 固定資産廃却損 | 22 | 12 |
| 社宅等解約損 | 34 | 10 |
| 貸倒引当金繰入額 | -14 | -2 |
| その他 | 67 | 41 |
| 営業外費用計 | 200 | 96 |
| 当期経常利益 | 3,574 | 2,597 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 95 | 51 |
| 特別利益計 | 95 | 51 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 291 | 47 |
| 固定資産売却損 | 28 | - |
| 特別損失計 | 319 | 47 |
| 税引前当年度純利益 | 3,350 | 2,601 |
| 法人税 | 701 | 658 |
| 法人税等調整額 | 325 | 166 |
| 法人税等合計 | 1,026 | 825 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 2,324 | 1,775 |
| 少数株主持分利益 | 130 | 24 |
| 当年度純利益 | 2,193 | 1,751 |
| 少数株主利益 | 130 | 24 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 2,324 | 1,775 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 125 | 160 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 2 | 8 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 827 | 1,824 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | - | 279 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 42 | 28 |
| その他の包括利益合計 | 998 | 2,301 |
| 包括利益 | 3,322 | 4,077 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,187 | 3,956 |
| 少数株主に係る包括利益 | 134 | 120 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 70,269 | 59,287 |
| 売上原価 | 59,024 | 49,232 |
| 売上総利益 | 11,244 | 10,054 |
| 販売費及び一般管理費 | 10,621 | 9,797 |
| 全事業営業利益 | 622 | 256 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 579 | 616 |
| その他 | 310 | 165 |
| 営業外収益計 | 889 | 782 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 69 | 24 |
| その他 | 81 | 74 |
| 営業外費用計 | 150 | 98 |
| 当期経常利益 | 1,361 | 940 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 95 | 51 |
| 特別利益計 | 95 | 51 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 28 | - |
| 減損損失 | 291 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 20 |
| 特別損失計 | 319 | 20 |
| 税引前当年度純利益 | 1,138 | 971 |
| 法人税 | 50 | 46 |
| 法人税等調整額 | 281 | 168 |
| 法人税等合計 | 331 | 215 |
| 当年度純利益 | 806 | 756 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 812 | 687 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,732 | 1,561 |
| 役員報酬 | 248 | 247 |
| 給料及び手当 | 3,596 | 3,444 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 99 |
| 福利厚生費 | 658 | 648 |
| 賞与引当金繰入額 | 610 | 480 |
| 退職給付費用 | 517 | 453 |
| 消耗品費 | 75 | 70 |
| 減価償却費 | 570 | 524 |
| 賃借料 | 570 | 538 |
| 旅費及び交通費 | 493 | 449 |
| 通信費 | 143 | 125 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3 | 4 |