テクノアソシエ(8249)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 86,010 | 79,115 |
| 売上原価 | 69,349 | 63,135 |
| 売上総利益 | 16,661 | 15,980 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,956 | 1,838 |
| 役員報酬 | 247 | 187 |
| 給料及び手当 | 5,453 | 5,792 |
| 福利厚生費 | 933 | 886 |
| 賞与引当金繰入額 | 594 | 575 |
| 退職給付費用 | 495 | 431 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 36 |
| 消耗品費 | 165 | 181 |
| 減価償却費 | 663 | 635 |
| 賃借料 | 979 | 966 |
| 旅費及び交通費 | 668 | 669 |
| 通信費 | 192 | 168 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | -23 |
| その他 | 1,840 | 1,597 |
| 販売費・一般管理費計 | 14,291 | 13,941 |
| 全事業営業利益 | 2,369 | 2,038 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 25 |
| 受取配当金 | 37 | 38 |
| 仕入割引 | 74 | 65 |
| 受取賃貸料 | 76 | 89 |
| 持分法による投資利益 | 10 | 30 |
| 為替差益 | 11 | - |
| その他 | 95 | 113 |
| 営業外収益計 | 324 | 363 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 減価償却費 | 14 | 11 |
| 投資有価証券評価損 | - | 18 |
| 固定資産廃却損 | 12 | 5 |
| 社宅等解約損 | 10 | 5 |
| 為替差損 | - | 15 |
| 貸倒引当金繰入額 | -2 | -2 |
| その他 | 26 | 43 |
| 営業外費用計 | 96 | 116 |
| 当期経常利益 | 2,597 | 2,285 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 51 | - |
| 特別利益計 | 51 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 47 | - |
| 特別損失計 | 47 | - |
| 税引前当年度純利益 | 2,601 | 2,285 |
| 法人税 | 658 | 802 |
| 法人税等調整額 | 166 | -100 |
| 法人税等合計 | 825 | 701 |
| 四半期純利益 | 1,775 | 1,584 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,751 | 1,465 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 24 | 119 |
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,956 | -133 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 120 | 27 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 160 | -117 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 8 | -8 |
| 為替換算調整勘定(税引後) | 1,824 | -1,246 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | 279 | -246 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 28 | -70 |
| その他の包括利益合計 | 2,301 | -1,689 |
| 包括利益 | 4,077 | -105 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 59,287 | 51,021 |
| 売上原価 | 49,232 | 42,319 |
| 売上総利益 | 10,054 | 8,701 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,797 | 9,127 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 256 | -425 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 616 | 774 |
| その他 | 165 | 158 |
| 営業外収益計 | 782 | 933 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 15 |
| その他 | 74 | 93 |
| 営業外費用計 | 98 | 108 |
| 当期経常利益 | 940 | 399 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 51 | - |
| 特別利益計 | 51 | - |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 20 | - |
| 特別損失計 | 20 | - |
| 税引前当年度純利益 | 971 | 399 |
| 法人税 | 46 | 73 |
| 法人税等調整額 | 168 | -140 |
| 法人税等合計 | 215 | -67 |
| 四半期純利益 | 756 | 466 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 687 | 1,299 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,561 | 1,456 |
| 役員報酬 | 247 | 187 |
| 給料及び手当 | 3,444 | 3,472 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 36 |
| 福利厚生費 | 648 | 650 |
| 賞与引当金繰入額 | 480 | 440 |
| 退職給付費用 | 453 | 386 |
| 消耗品費 | 70 | 62 |
| 減価償却費 | 524 | 490 |
| 賃借料 | 538 | 512 |
| 旅費及び交通費 | 449 | 448 |
| 通信費 | 125 | 106 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4 | -20 |