有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 86,010 | 79,115 |
売上原価 | 69,349 | 63,135 |
売上総利益 | 16,661 | 15,980 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,956 | 1,838 |
役員報酬 | 247 | 187 |
給料及び手当 | 5,453 | 5,792 |
福利厚生費 | 933 | 886 |
賞与引当金繰入額 | 594 | 575 |
退職給付費用 | 495 | 431 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 36 |
消耗品費 | 165 | 181 |
減価償却費 | 663 | 635 |
賃借料 | 979 | 966 |
旅費及び交通費 | 668 | 669 |
通信費 | 192 | 168 |
貸倒引当金繰入額 | 0 | -23 |
その他 | 1,840 | 1,597 |
販売費・一般管理費計 | 14,291 | 13,941 |
全事業営業利益 | 2,369 | 2,038 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 17 | 25 |
受取配当金 | 37 | 38 |
仕入割引 | 74 | 65 |
受取賃貸料 | 76 | 89 |
持分法による投資利益 | 10 | 30 |
為替差益 | 11 | - |
その他 | 95 | 113 |
営業外収益計 | 324 | 363 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 33 | 18 |
減価償却費 | 14 | 11 |
投資有価証券評価損 | - | 18 |
固定資産廃却損 | 12 | 5 |
社宅等解約損 | 10 | 5 |
為替差損 | - | 15 |
貸倒引当金繰入額 | -2 | -2 |
その他 | 26 | 43 |
営業外費用計 | 96 | 116 |
当期経常利益 | 2,597 | 2,285 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 51 | - |
特別利益計 | 51 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 47 | - |
特別損失計 | 47 | - |
税引前当年度純利益 | 2,601 | 2,285 |
法人税 | 658 | 802 |
法人税等調整額 | 166 | -100 |
法人税等合計 | 825 | 701 |
四半期純利益 | 1,775 | 1,584 |
内訳 | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,751 | 1,465 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 24 | 119 |
親会社株主に係る包括利益 | 3,956 | -133 |
非支配株主に係る包括利益 | 120 | 27 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 160 | -117 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | 8 | -8 |
為替換算調整勘定(税引後) | 1,824 | -1,246 |
退職給付に係る調整額(税引後) | 279 | -246 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 28 | -70 |
その他の包括利益合計 | 2,301 | -1,689 |
包括利益 | 4,077 | -105 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 59,287 | 51,021 |
売上原価 | 49,232 | 42,319 |
売上総利益 | 10,054 | 8,701 |
販売費及び一般管理費 | 9,797 | 9,127 |
営業利益又は営業損失(△) | 256 | -425 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 616 | 774 |
その他 | 165 | 158 |
営業外収益計 | 782 | 933 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24 | 15 |
その他 | 74 | 93 |
営業外費用計 | 98 | 108 |
当期経常利益 | 940 | 399 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 51 | - |
特別利益計 | 51 | - |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 20 | - |
特別損失計 | 20 | - |
税引前当年度純利益 | 971 | 399 |
法人税 | 46 | 73 |
法人税等調整額 | 168 | -140 |
法人税等合計 | 215 | -67 |
四半期純利益 | 756 | 466 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 687 | 1,299 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 1,561 | 1,456 |
役員報酬 | 247 | 187 |
給料及び手当 | 3,444 | 3,472 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 36 |
福利厚生費 | 648 | 650 |
賞与引当金繰入額 | 480 | 440 |
退職給付費用 | 453 | 386 |
消耗品費 | 70 | 62 |
減価償却費 | 524 | 490 |
賃借料 | 538 | 512 |
旅費及び交通費 | 449 | 448 |
通信費 | 125 | 106 |
貸倒引当金繰入額 | 4 | -20 |