テクノアソシエ(8249)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 79,115 | 74,371 |
| 売上原価 | 63,135 | 57,513 |
| 売上総利益 | 15,980 | 16,857 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,838 | 1,818 |
| 役員報酬 | 187 | 190 |
| 給料及び手当 | 5,792 | 5,699 |
| 福利厚生費 | 886 | 1,008 |
| 賞与引当金繰入額 | 575 | 612 |
| 退職給付費用 | 431 | 401 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 27 |
| 消耗品費 | 181 | 155 |
| 減価償却費 | 635 | 562 |
| 賃借料 | 966 | 904 |
| 旅費及び交通費 | 669 | 613 |
| 通信費 | 168 | 148 |
| 貸倒引当金繰入額 | -23 | 0 |
| その他 | 1,597 | 1,544 |
| 販売費・一般管理費計 | 13,941 | 13,686 |
| 全事業営業利益 | 2,038 | 3,171 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 25 | 30 |
| 受取配当金 | 38 | 53 |
| 仕入割引 | 65 | 59 |
| 受取賃貸料 | 89 | 61 |
| 持分法による投資利益 | 30 | 33 |
| 為替差益 | - | 28 |
| その他 | 113 | 64 |
| 営業外収益計 | 363 | 332 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 売上割引 | 11 | 10 |
| 減価償却費 | 11 | 9 |
| 固定資産売却損 | - | 4 |
| 社宅等解約損 | 5 | 4 |
| 為替差損 | 15 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | -2 | -16 |
| その他 | 56 | 12 |
| 営業外費用計 | 116 | 37 |
| 当期経常利益 | 2,285 | 3,466 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 150 |
| 特別利益計 | - | 150 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃却損 | - | 33 |
| 減損損失 | - | 16 |
| 特別損失計 | - | 50 |
| 税引前当年度純利益 | 2,285 | 3,566 |
| 法人税 | 802 | 857 |
| 法人税等調整額 | -100 | 203 |
| 法人税等合計 | 701 | 1,061 |
| 四半期純利益 | 1,584 | 2,505 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,465 | 2,385 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 119 | 120 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金(税引後) | -117 | 167 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | -8 | |
| 為替換算調整勘定(税引後) | -1,246 | -341 |
| 退職給付に係る調整額(税引後) | -246 | 80 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | -70 | -24 |
| その他の包括利益合計 | -1,689 | -119 |
| 包括利益 | -105 | 2,386 |
| 内訳 | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | -133 | 2,247 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 27 | 139 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 51,021 | 50,461 |
| 売上原価 | 42,319 | 40,748 |
| 売上総利益 | 8,701 | 9,712 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,127 | 9,208 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -425 | 504 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 774 | 874 |
| その他 | 158 | 142 |
| 営業外収益計 | 933 | 1,016 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 12 |
| その他 | 93 | 22 |
| 営業外費用計 | 108 | 34 |
| 当期経常利益 | 399 | 1,486 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 140 |
| 特別利益計 | - | 140 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃却損 | - | 28 |
| 減損損失 | - | 10 |
| 特別損失計 | - | 39 |
| 税引前当年度純利益 | 399 | 1,587 |
| 法人税 | 73 | 82 |
| 法人税等調整額 | -140 | 188 |
| 法人税等合計 | -67 | 271 |
| 四半期純利益 | 466 | 1,316 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,299 | 850 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 1,456 | 1,406 |
| 役員報酬 | 187 | 190 |
| 給料及び手当 | 3,472 | 3,576 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 36 | 27 |
| 福利厚生費 | 650 | 707 |
| 賞与引当金繰入額 | 440 | 513 |
| 退職給付費用 | 386 | 359 |
| 消耗品費 | 62 | 68 |
| 減価償却費 | 490 | 421 |
| 賃借料 | 512 | 516 |
| 旅費及び交通費 | 448 | 428 |
| 通信費 | 106 | 92 |
| 貸倒引当金繰入額 | -20 | 0 |