8249 テクノアソシエ

8249
2023/04/26
時価
339億円
PER 予
12.63倍
2010年以降
6.33-160.68倍
(2010-2022年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.29-0.67倍
(2010-2022年)
配当 予
1.12%
ROE 予
4.62%
ROA 予
3.27%
資料
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テクノアソシエ(8249)の貸借対照表

【提出】
2017年6月16日 10:49
【資料】
有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第92期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる
総資産(連結)602億1400万→599億8400万

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金13,65615,790
受取手形及び売掛金20,22319,822
電子記録債権2,7573,815
商品及び製品6,6716,421
仕掛品345425
原材料及び貯蔵品145119
繰延税金資産610589
その他499431
貸倒引当金-22-24
流動資産計44,88747,391
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物9,1478,839
減価償却累計額-4,245-4,321
建物及び構築物(純額)4,9024,518
機械装置及び運搬具2,8182,772
減価償却累計額-1,501-1,628
機械装置及び運搬具(純額)1,3161,144
工具2,8282,568
減価償却累計額-2,598-2,320
工具229247
土地3,7603,691
リース資産336262
減価償却累計額-194-121
リース資産(純額)141141
建設仮勘定513
有形固定資産合計10,3569,756
無形固定資産
ソフトウエア331334
電話加入権338
無形固定資産合計364342
投資その他の資産
投資有価証券1,8632,094
長期貸付金18573
退職給付に係る資産-202
繰延税金資産52-
その他456379
貸倒引当金-46-26
投資その他の資産合計2,5122,723
固定資産計13,23312,823
資産の部合計58,12060,214
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金10,95711,953
短期借入金2,032830
未払法人税等210257
賞与引当金568637
その他1,2081,342
流動負債計14,97615,021
固定負債
長期借入金500500
繰延税金負債0230
役員退職慰労引当金158142
退職給付に係る負債12026
資産除去債務185189
その他116118
固定負債計1,0811,206
負債の部合計16,05716,227
純資産の部
株主資本
資本金5,0015,001
資本剰余金5,1285,128
利益剰余金30,64632,576
自己株式-890-891
株主資本合計39,88641,815
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金588755
繰延ヘッジ損益 -1
為替換算調整勘定938553
退職給付に係る調整累計額1394
その他の包括利益累計額合計1,5401,402
非支配株主持分636769
純資産の部合計42,06343,987
負債・純資産合計58,12060,214

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,0367,633
受取手形1,3481,041
電子記録債権2,7573,815
売掛金14,82114,365
商品3,4453,267
繰延税金資産475457
短期貸付金160120
その他145170
貸倒引当金-4-3
流動資産計30,18630,868
固定資産
有形固定資産
建物4,1173,817
構築物4535
機械及び装置5333
工具器具・備品(純額)91111
土地3,1803,111
リース資産106123
建設仮勘定-0
有形固定資産合計7,5947,232
無形固定資産
ソフトウエア272267
電話加入権316
無形固定資産合計303273
投資その他の資産
投資有価証券1,2731,499
関係会社株式1,7392,120
長期貸付金18573
差入保証金213215
前払年金費用-62
その他16672
貸倒引当金-46-26
投資その他の資産合計3,5314,017
固定資産計11,42911,523
資産の部合計41,61642,392
負債の部
流動負債
支払手形65155
買掛金8,3948,947
短期借入金2,4991,355
未払金587558
未払費用184207
未払法人税等97113
賞与引当金440513
その他87174
流動負債計12,35712,026
固定負債
長期借入金500500
繰延税金負債-204
役員退職慰労引当金150131
退職給付引当金117-
資産除去債務185189
その他93101
固定負債計1,0471,126
負債の部合計13,40513,153
純資産の部
株主資本
資本金5,0015,001
資本剰余金
資本準備金5,1375,137
その他資本剰余金00
資本剰余金合計5,1375,137
利益剰余金
利益準備金369369
その他利益剰余金
特別償却準備金10
別途積立金17,33417,354
繰越利益剰余金6661,508
利益剰余金合計18,37019,232
自己株式-886-886
株主資本合計27,62328,484
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金588755
繰延ヘッジ損益 -1
その他の包括利益累計額合計588754
純資産の部合計28,21129,239
負債・純資産合計41,61642,392

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高2628

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2016年3月31日2017年3月31日
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高2628

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