テクノアソシエ(8249)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 14:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,508 | 13,982 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,120 | 21,495 |
| 電子記録債権 | 4,534 | 4,769 |
| 商品及び製品 | 7,969 | 8,053 |
| 仕掛品 | 436 | 465 |
| 原材料及び貯蔵品 | 180 | 150 |
| その他 | 775 | 817 |
| 貸倒引当金 | -21 | -22 |
| 流動資産計 | 48,504 | 49,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 8,824 | 9,330 |
| 減価償却累計額 | -4,606 | -4,904 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,217 | 4,425 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,963 | 2,936 |
| 減価償却累計額 | -1,814 | -1,941 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,148 | 995 |
| 工具 | 1,996 | 2,046 |
| 減価償却累計額 | -1,744 | -1,705 |
| 工具 | 252 | 341 |
| 土地 | 3,680 | 3,690 |
| リース資産 | 293 | 329 |
| 減価償却累計額 | -153 | -175 |
| リース資産(純額) | 140 | 153 |
| 建設仮勘定 | 480 | 451 |
| 有形固定資産合計 | 9,919 | 10,058 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 321 | 350 |
| 電話加入権 | 8 | 8 |
| 無形固定資産合計 | 330 | 358 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,654 | 2,970 |
| 退職給付に係る資産 | 377 | 738 |
| 繰延税金資産 | 157 | 136 |
| その他 | 947 | 1,032 |
| 貸倒引当金 | -22 | -22 |
| 投資その他の資産合計 | 4,115 | 4,854 |
| 固定資産計 | 14,365 | 15,271 |
| 資産の部合計 | 62,869 | 64,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 12,336 | 12,842 |
| 短期借入金 | 830 | 1,300 |
| 未払法人税等 | 386 | 179 |
| 賞与引当金 | 678 | 670 |
| その他 | 1,620 | 1,548 |
| 流動負債計 | 15,852 | 16,541 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | - |
| 繰延税金負債 | - | 166 |
| 役員退職慰労引当金 | 142 | 153 |
| 退職給付に係る負債 | 33 | 34 |
| 資産除去債務 | 196 | 200 |
| その他 | 113 | 122 |
| 固定負債計 | 986 | 677 |
| 負債の部合計 | 16,839 | 17,218 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,001 | 5,001 |
| 資本剰余金 | 5,128 | 5,128 |
| 利益剰余金 | 34,717 | 36,489 |
| 自己株式 | -1,317 | -1,317 |
| 株主資本合計 | 43,530 | 45,301 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 995 | 656 |
| 繰延ヘッジ損益 | | -1 |
| 為替換算調整勘定 | 446 | 580 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 82 | 33 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,523 | 1,268 |
| 非支配株主持分 | 975 | 1,194 |
| 純資産の部合計 | 46,029 | 47,764 |
| 負債・純資産合計 | 62,869 | 64,982 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,556 | 6,593 |
| 受取手形 | 1,133 | 1,190 |
| 電子記録債権 | 4,530 | 4,767 |
| 売掛金 | 15,008 | 15,170 |
| 商品 | 3,853 | 4,220 |
| その他 | 266 | 463 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 流動資産計 | 32,346 | 32,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,608 | 3,400 |
| 構築物 | 28 | 23 |
| 機械及び装置 | 32 | 22 |
| 工具 | 106 | 141 |
| 土地 | 3,111 | 3,111 |
| リース資産 | 127 | 148 |
| 建設仮勘定 | - | 111 |
| 有形固定資産合計 | 7,015 | 6,959 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 252 | 249 |
| 電話加入権 | 6 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 259 | 255 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,856 | 1,304 |
| 関係会社株式 | 2,416 | 3,367 |
| 差入保証金 | 216 | 219 |
| 前払年金費用 | 248 | 668 |
| 繰延税金資産 | 45 | - |
| その他 | 59 | 105 |
| 貸倒引当金 | -22 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 4,821 | 5,643 |
| 固定資産計 | 12,096 | 12,858 |
| 資産の部合計 | 44,443 | 45,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 278 | 489 |
| 買掛金 | 9,568 | 9,578 |
| 短期借入金 | 1,420 | 1,890 |
| 未払金 | 791 | 679 |
| 未払費用 | 201 | 218 |
| 未払法人税等 | 270 | 67 |
| 賞与引当金 | 547 | 550 |
| その他 | 175 | 173 |
| 流動負債計 | 13,251 | 13,646 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | - |
| 繰延税金負債 | - | 132 |
| 役員退職慰労引当金 | 128 | 135 |
| 資産除去債務 | 196 | 200 |
| その他 | 104 | 118 |
| 固定負債計 | 930 | 587 |
| 負債の部合計 | 14,181 | 14,234 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,001 | 5,001 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,137 | 5,137 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 5,137 | 5,137 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 369 | 369 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 0 | 0 |
| 別途積立金 | 18,204 | 19,284 |
| 繰越利益剰余金 | 1,866 | 1,893 |
| 利益剰余金合計 | 20,439 | 21,546 |
| 自己株式 | -1,311 | -1,311 |
| 株主資本合計 | 29,267 | 30,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 995 | 656 |
| 繰延ヘッジ損益 | | -1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 994 | 654 |
| 純資産の部合計 | 30,261 | 31,028 |
| 負債・純資産合計 | 44,443 | 45,262 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 29 | - |
注記等(個別)
(百万円)| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 29 | - |