有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 32,886,721 | 34,367,497 |
売上原価 | 27,685,229 | 28,987,569 |
売上総利益 | 5,201,492 | 5,379,928 |
販売費 及び一般管理費 | ||
通信費 | 57,627 | 54,683 |
運賃及び荷造費 | 44,414 | 46,512 |
旅費及び交通費 | 167,319 | 170,371 |
貸倒引当金繰入額 | -23 | -86 |
給料手当及び賞与 | 1,924,240 | 1,939,190 |
賞与引当金繰入額 | 404,071 | 471,867 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,500 | 37,700 |
退職給付費用 | 136,828 | 105,949 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,710 | 9,018 |
福利厚生費 | 494,254 | 566,431 |
賃借料 | 368,536 | 363,344 |
減価償却費 | 60,904 | 54,778 |
のれん償却額 | 34,427 | 34,427 |
その他 | 478,165 | 461,549 |
販売費・一般管理費計 | 4,205,976 | 4,315,737 |
全事業営業利益 | 995,516 | 1,064,190 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,501 | 3,333 |
受取配当金 | 8,422 | 9,090 |
仕入割引 | 19,333 | 17,958 |
受取家賃 | 3,906 | 3,906 |
保険返戻金 | 33,509 | 59,382 |
為替差益 | - | 738 |
その他 | 15,219 | 29,066 |
営業外収益計 | 82,893 | 123,476 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,575 | 7,470 |
売上割引 | 2,190 | 2,147 |
支払保証料 | 8,836 | 7,735 |
為替差損 | 2,431 | - |
その他 | 3,928 | 2,568 |
営業外費用計 | 26,962 | 19,922 |
当期経常利益 | 1,051,446 | 1,167,744 |
税引前当年度純利益 | 1,051,446 | 1,167,744 |
法人税 | 381,003 | 465,603 |
法人税等調整額 | -13,370 | -31,120 |
法人税等合計 | 367,632 | 434,483 |
四半期純利益 | 683,814 | 733,261 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 683,814 | 733,261 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 30,994,985 | 32,301,096 |
売上原価 | 26,207,718 | 27,365,585 |
売上総利益 | 4,787,267 | 4,935,511 |
販売費及び一般管理費 | 3,812,909 | 3,905,408 |
全事業営業利益 | 974,357 | 1,030,102 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 27,173 | 38,613 |
仕入割引 | 15,851 | 14,388 |
その他 | 19,331 | 78,900 |
営業外収益計 | 62,356 | 131,902 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,727 | 7,553 |
売上割引 | 2,190 | 2,145 |
その他 | 14,877 | 12,357 |
営業外費用計 | 26,794 | 22,056 |
当期経常利益 | 1,009,919 | 1,139,949 |
特別損失 | ||
関係会社出資金評価損 | 21,429 | 3,352 |
特別損失計 | 21,429 | 3,352 |
税引前当年度純利益 | 988,489 | 1,136,596 |
法人税 | 368,955 | 423,550 |
法人税等調整額 | -17,704 | -24,443 |
法人税等合計 | 351,251 | 399,106 |
四半期純利益 | 637,237 | 737,490 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,083 | 7,897 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,760,210 | 1,789,481 |
賞与引当金繰入額 | 380,000 | 430,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 20,000 | 34,600 |
退職給付費用 | 133,294 | 130,125 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,601 | 3,166 |
福利厚生費 | 459,876 | 525,892 |
支払手数料 | 214,762 | 190,316 |
減価償却費 | 53,819 | 48,216 |
貸倒引当金繰入額 | 107 | -96 |