有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 32,510,832 | 32,886,721 |
売上原価 | 27,497,196 | 27,685,229 |
売上総利益 | 5,013,635 | 5,201,492 |
販売費 及び一般管理費 | ||
通信費 | 56,630 | 57,627 |
運賃及び荷造費 | 48,187 | 44,414 |
旅費及び交通費 | 175,051 | 167,319 |
貸倒引当金繰入額 | 314 | -23 |
給料手当及び賞与 | 1,885,292 | 1,924,240 |
賞与引当金繰入額 | 392,363 | 404,071 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,500 | 22,500 |
退職給付費用 | 115,998 | 136,828 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,584 | 12,710 |
福利厚生費 | 479,916 | 494,254 |
賃借料 | 359,714 | 368,536 |
減価償却費 | 72,803 | 60,904 |
のれん償却額 | 34,427 | 34,427 |
その他 | 457,453 | 478,165 |
販売費・一般管理費計 | 4,113,235 | 4,205,976 |
全事業営業利益 | 900,400 | 995,516 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,922 | 2,501 |
受取配当金 | 8,250 | 8,422 |
仕入割引 | 18,574 | 19,333 |
受取家賃 | 3,930 | 3,906 |
保険返戻金 | 2,947 | 33,509 |
その他 | 11,956 | 15,219 |
営業外収益計 | 48,581 | 82,893 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,374 | 9,575 |
売上割引 | 3,218 | 2,190 |
支払保証料 | 10,094 | 8,836 |
為替差損 | 11,691 | 2,431 |
その他 | 2,170 | 3,928 |
営業外費用計 | 39,549 | 26,962 |
当期経常利益 | 909,431 | 1,051,446 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 11,986 | - |
特別利益計 | 11,986 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 587 | - |
事業所閉鎖損失 | 3,288 | - |
特別損失計 | 3,876 | - |
税引前当年度純利益 | 917,541 | 1,051,446 |
法人税 | 383,560 | 381,003 |
法人税等調整額 | 13,428 | -13,370 |
法人税等合計 | 396,989 | 367,632 |
四半期純利益 | 520,551 | 683,814 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 520,551 | 683,814 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 30,579,458 | 30,994,985 |
売上原価 | 26,002,583 | 26,207,718 |
売上総利益 | 4,576,874 | 4,787,267 |
販売費及び一般管理費 | 3,677,062 | 3,812,909 |
全事業営業利益 | 899,812 | 974,357 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 34,705 | 27,173 |
仕入割引 | 14,633 | 15,851 |
その他 | 12,621 | 19,331 |
営業外収益計 | 61,959 | 62,356 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,207 | 9,727 |
売上割引 | 2,496 | 2,190 |
その他 | 12,350 | 14,877 |
営業外費用計 | 28,054 | 26,794 |
当期経常利益 | 933,717 | 1,009,919 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 11,986 | - |
特別利益計 | 11,986 | - |
特別損失 | ||
関係会社出資金評価損 | 16,555 | 21,429 |
特別損失計 | 16,555 | 21,429 |
税引前当年度純利益 | 929,148 | 988,489 |
法人税 | 345,202 | 368,955 |
法人税等調整額 | 18,882 | -17,704 |
法人税等合計 | 364,085 | 351,251 |
四半期純利益 | 565,062 | 637,237 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 6,478 | 7,083 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 1,696,694 | 1,760,210 |
賞与引当金繰入額 | 370,000 | 380,000 |
役員賞与引当金繰入額 | 20,000 | 20,000 |
退職給付費用 | 113,977 | 133,294 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 12,384 | 12,601 |
福利厚生費 | 446,754 | 459,876 |
支払手数料 | 204,748 | 214,762 |
減価償却費 | 63,952 | 53,819 |
貸倒引当金繰入額 | 242 | 107 |