スズケン(9987)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,126,993 | 2,123,997 |
| 売上原価 | 1,933,851 | 1,936,504 |
| 売上総利益 | 193,141 | 187,493 |
| 返品調整引当金戻入額 | 626 | 543 |
| 返品調整引当金繰入額 | 543 | 524 |
| 差引売上総利益 | 193,225 | 187,511 |
| 販売費及び一般管理費 | 174,513 | 167,775 |
| 全事業営業利益 | 18,712 | 19,735 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 459 | 357 |
| 受取配当金 | 1,662 | 1,721 |
| 受入情報収入 | 5,558 | 5,729 |
| その他 | 1,932 | 1,941 |
| 営業外収益計 | 9,612 | 9,749 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 54 | 58 |
| 不動産賃貸費用 | 260 | 293 |
| その他 | 244 | 113 |
| 営業外費用計 | 560 | 465 |
| 当期経常利益 | 27,764 | 29,019 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 75 | 102 |
| 投資有価証券売却益 | 6,141 | 6,110 |
| 投資有価証券償還益 | 1,004 | - |
| その他 | 64 | 17 |
| 特別利益計 | 7,286 | 6,229 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 342 | 487 |
| 減損損失 | 916 | 347 |
| 災害による損失 | 596 | - |
| 特別退職金 | 451 | 4,722 |
| 事業整理損 | 345 | - |
| その他 | 97 | 924 |
| 特別損失計 | 2,750 | 6,482 |
| 税引前当年度純利益 | 32,301 | 28,766 |
| 法人税 | 8,081 | 11,634 |
| 法人税等調整額 | 2,832 | -1,810 |
| 法人税等合計 | 10,914 | 9,824 |
| 四半期純利益 | 21,387 | 18,942 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 78 | 121 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 21,308 | 18,820 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,892,740 | 1,897,393 |
| 売上原価 | 1,791,000 | 1,797,716 |
| 売上総利益 | 101,740 | 99,676 |
| 返品調整引当金戻入額 | 470 | 409 |
| 返品調整引当金繰入額 | 409 | 401 |
| 差引売上総利益 | 101,800 | 99,685 |
| 販売費及び一般管理費 | 91,788 | 89,375 |
| 全事業営業利益 | 10,012 | 10,309 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 4,263 | 3,254 |
| 受入情報収入 | 4,435 | 4,621 |
| その他 | 1,615 | 1,571 |
| 営業外収益計 | 10,314 | 9,447 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 31 |
| その他 | 623 | 839 |
| 営業外費用計 | 647 | 870 |
| 当期経常利益 | 19,679 | 18,886 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 32 | 19 |
| 投資有価証券売却益 | 6,100 | 5,847 |
| その他 | 1,004 | - |
| 特別利益計 | 7,137 | 5,866 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 141 | 325 |
| 特別退職金 | - | 2,875 |
| その他 | 740 | 616 |
| 特別損失計 | 882 | 3,817 |
| 税引前当年度純利益 | 25,935 | 20,935 |
| 法人税 | 5,966 | 7,939 |
| 法人税等調整額 | 1,572 | -1,641 |
| 法人税等合計 | 7,538 | 6,297 |
| 四半期純利益 | 18,396 | 14,638 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -4,119 | 2,840 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 398 | -369 |
| 給料及び手当 | 65,806 | 64,398 |
| 賞与 | 7,589 | 6,880 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,366 | 6,989 |
| 退職給付費用 | 2,487 | 2,287 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 80 | 53 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 7,642 | 6,671 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 6,672 | 6,194 |
| 給料及び手当 | 23,741 | 22,904 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,824 | 3,714 |
| 退職給付費用 | 1,402 | 1,225 |
| 発送運賃 | 15,585 | 16,099 |
| 業務委託費 | 14,693 | 15,068 |
| 貸倒引当金繰入額 | 381 | -215 |