スズケン(9987)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,228,331 | 2,126,993 |
| 売上原価 | 2,017,614 | 1,933,851 |
| 売上総利益 | 210,716 | 193,141 |
| 返品調整引当金戻入額 | 499 | 626 |
| 返品調整引当金繰入額 | 626 | 543 |
| 差引売上総利益 | 210,590 | 193,225 |
| 販売費及び一般管理費 | 174,219 | 174,513 |
| 全事業営業利益 | 36,370 | 18,712 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 574 | 459 |
| 受取配当金 | 1,572 | 1,662 |
| 受入情報収入 | 5,670 | 5,558 |
| その他 | 2,017 | 1,932 |
| 営業外収益計 | 9,834 | 9,612 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 50 | 54 |
| 不動産賃貸費用 | 220 | 260 |
| その他 | 214 | 244 |
| 営業外費用計 | 484 | 560 |
| 当期経常利益 | 45,721 | 27,764 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 436 | 75 |
| 投資有価証券売却益 | 52 | 6,141 |
| 投資有価証券償還益 | - | 1,004 |
| その他 | 71 | 64 |
| 特別利益計 | 561 | 7,286 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 311 | 342 |
| 減損損失 | 647 | 916 |
| 災害による損失 | - | 596 |
| 特別退職金 | 7 | 451 |
| 事業整理損 | - | 345 |
| その他 | 301 | 97 |
| 特別損失計 | 1,268 | 2,750 |
| 税引前当年度純利益 | 45,014 | 32,301 |
| 法人税 | 18,031 | 8,081 |
| 法人税等調整額 | -2,038 | 2,832 |
| 法人税等合計 | 15,993 | 10,914 |
| 四半期純利益 | 29,020 | 21,387 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 59 | 78 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,960 | 21,308 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,975,432 | 1,892,740 |
| 売上原価 | 1,862,379 | 1,791,000 |
| 売上総利益 | 113,052 | 101,740 |
| 返品調整引当金戻入額 | 383 | 470 |
| 返品調整引当金繰入額 | 470 | 409 |
| 差引売上総利益 | 112,966 | 101,800 |
| 販売費及び一般管理費 | 91,775 | 91,788 |
| 全事業営業利益 | 21,190 | 10,012 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,744 | 4,263 |
| 受入情報収入 | 4,529 | 4,435 |
| その他 | 1,367 | 1,615 |
| 営業外収益計 | 9,642 | 10,314 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 24 |
| その他 | 1,099 | 623 |
| 営業外費用計 | 1,119 | 647 |
| 当期経常利益 | 29,713 | 19,679 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3 | 32 |
| 投資有価証券売却益 | 42 | 6,100 |
| その他 | - | 1,004 |
| 特別利益計 | 45 | 7,137 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 62 | 141 |
| その他 | 456 | 740 |
| 特別損失計 | 518 | 882 |
| 税引前当年度純利益 | 29,240 | 25,935 |
| 法人税 | 11,315 | 5,966 |
| 法人税等調整額 | -1,670 | 1,572 |
| 法人税等合計 | 9,644 | 7,538 |
| 四半期純利益 | 19,596 | 18,396 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,042 | -4,119 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 301 | 398 |
| 給料及び手当 | 64,517 | 65,806 |
| 賞与 | 7,733 | 7,589 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,135 | 7,366 |
| 退職給付費用 | 2,704 | 2,487 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 99 | 80 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,705 | 7,642 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 6,530 | 6,672 |
| 給料及び手当 | 23,678 | 23,741 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,455 | 3,824 |
| 退職給付費用 | 1,467 | 1,402 |
| 発送運賃 | 14,761 | 15,585 |
| 業務委託費 | 13,922 | 14,693 |
| 貸倒引当金繰入額 | -66 | 381 |