スズケン(9987)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,969,689 | 2,228,331 |
| 売上原価 | 1,790,052 | 2,025,741 |
| 売上総利益 | 179,637 | 202,590 |
| 返品調整引当金戻入額 | 493 | 499 |
| 返品調整引当金繰入額 | 499 | 626 |
| 差引売上総利益 | 179,631 | 202,463 |
| 販売費及び一般管理費 | 166,390 | 174,219 |
| 全事業営業利益 | 13,240 | 28,244 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 666 | 574 |
| 受取配当金 | 1,507 | 1,572 |
| 仕入割引 | 7,804 | 8,132 |
| 受入情報収入 | 5,271 | 5,670 |
| その他 | 1,998 | 2,017 |
| 営業外収益計 | 17,247 | 17,967 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 50 |
| 不動産賃貸費用 | 234 | 220 |
| その他 | 128 | 214 |
| 営業外費用計 | 395 | 484 |
| 当期経常利益 | 30,093 | 45,727 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 61 | 436 |
| 投資有価証券売却益 | 8 | 52 |
| その他 | 2,105 | 71 |
| 特別利益計 | 2,175 | 561 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 399 | 311 |
| 減損損失 | 27 | 647 |
| 投資有価証券売却損 | - | 171 |
| 原材料購入契約に伴う損失 | 405 | - |
| その他 | 1,924 | 137 |
| 特別損失計 | 2,756 | 1,268 |
| 税引前当年度純利益 | 29,512 | 45,020 |
| 法人税 | 8,828 | 18,031 |
| 法人税等調整額 | 1,714 | -2,031 |
| 法人税等合計 | 10,542 | 16,000 |
| 四半期純利益 | 18,969 | 29,020 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 48 | 59 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 18,920 | 28,960 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,735,863 | 1,976,813 |
| 売上原価 | 1,642,374 | 1,870,442 |
| 売上総利益 | 93,488 | 106,371 |
| 返品調整引当金戻入額 | 377 | 383 |
| 返品調整引当金繰入額 | 383 | 470 |
| 差引売上総利益 | 93,482 | 106,284 |
| 販売費及び一般管理費 | 88,752 | 91,775 |
| 全事業営業利益 | 4,729 | 14,508 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,755 | 3,744 |
| 仕入割引 | 7,682 | 7,996 |
| 受入情報収入 | 4,196 | 4,529 |
| その他 | 1,277 | 1,367 |
| 営業外収益計 | 16,911 | 17,639 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 23 | 20 |
| その他 | 1,557 | 2,467 |
| 営業外費用計 | 1,580 | 2,488 |
| 当期経常利益 | 20,060 | 29,660 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 38 | 3 |
| その他 | 14 | 42 |
| 特別利益計 | 52 | 45 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 222 | 62 |
| その他 | 2,199 | 456 |
| 特別損失計 | 2,421 | 518 |
| 税引前当年度純利益 | 17,691 | 29,187 |
| 法人税 | 5,211 | 11,315 |
| 法人税等調整額 | 975 | -1,689 |
| 法人税等合計 | 6,186 | 9,625 |
| 四半期純利益 | 11,505 | 19,561 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,800 | 4,042 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | -159 | 301 |
| 給料及び手当 | 62,524 | 64,517 |
| 賞与 | 7,285 | 7,733 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,694 | 9,135 |
| 退職給付費用 | 3,448 | 2,704 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 61 | 99 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,700 | 5,705 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 6,523 | 6,530 |
| 給料及び手当 | 23,591 | 23,678 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,146 | 5,455 |
| 退職給付費用 | 1,975 | 1,467 |
| 発送運賃 | 13,877 | 14,761 |
| 業務委託費 | 13,925 | 13,922 |
| 貸倒引当金繰入額 | -228 | -66 |