スズケン(9987)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,988,216 | 1,969,689 |
| 売上原価 | 1,802,080 | 1,790,052 |
| 売上総利益 | 186,135 | 179,637 |
| 返品調整引当金戻入額 | 414 | 493 |
| 返品調整引当金繰入額 | 493 | 499 |
| 差引売上総利益 | 186,056 | 179,631 |
| 販売費及び一般管理費 | 168,216 | 166,390 |
| 全事業営業利益 | 17,840 | 13,240 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 720 | 666 |
| 受取配当金 | 1,315 | 1,507 |
| 仕入割引 | 8,380 | 7,804 |
| 受入情報収入 | 5,269 | 5,271 |
| その他 | 2,177 | 1,998 |
| 営業外収益計 | 17,862 | 17,247 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 不動産賃貸費用 | 228 | 234 |
| その他 | 131 | 128 |
| 営業外費用計 | 383 | 395 |
| 当期経常利益 | 35,320 | 30,093 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 27 | 61 |
| 投資有価証券売却益 | 5 | 8 |
| 保険解約返戻金 | 207 | - |
| 補助金収入 | 247 | 2,014 |
| その他 | 883 | 91 |
| 特別利益計 | 1,371 | 2,175 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 415 | 399 |
| 減損損失 | 267 | 27 |
| 固定資産圧縮損 | 176 | 1,788 |
| 原材料購入契約に伴う損失 | - | 405 |
| その他 | 56 | 136 |
| 特別損失計 | 915 | 2,756 |
| 税引前当年度純利益 | 35,775 | 29,512 |
| 法人税 | 13,784 | 8,828 |
| 法人税等調整額 | 503 | 1,714 |
| 法人税等合計 | 14,288 | 10,542 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 21,486 | 18,969 |
| 少数株主持分利益 | 39 | 48 |
| 当年度純利益 | 21,447 | 18,920 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,754,807 | 1,735,863 |
| 売上原価 | 1,656,118 | 1,642,374 |
| 売上総利益 | 98,689 | 93,488 |
| 返品調整引当金戻入額 | 316 | 377 |
| 返品調整引当金繰入額 | 377 | 383 |
| 差引売上総利益 | 98,627 | 93,482 |
| 販売費及び一般管理費 | 89,337 | 88,752 |
| 全事業営業利益 | 9,290 | 4,729 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 3,456 | 3,755 |
| 仕入割引 | 8,212 | 7,682 |
| 受入情報収入 | 4,175 | 4,196 |
| その他 | 1,254 | 1,277 |
| 営業外収益計 | 17,100 | 16,911 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 23 |
| その他 | 1,535 | 1,557 |
| 営業外費用計 | 1,556 | 1,580 |
| 当期経常利益 | 24,834 | 20,060 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 38 |
| その他 | 755 | 14 |
| 特別利益計 | 756 | 52 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 259 | 222 |
| その他 | 1,260 | 2,199 |
| 特別損失計 | 1,520 | 2,421 |
| 税引前当年度純利益 | 24,069 | 17,691 |
| 法人税 | 8,984 | 5,211 |
| 法人税等調整額 | 114 | 975 |
| 法人税等合計 | 9,098 | 6,186 |
| 当年度純利益 | 14,971 | 11,505 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,800 | -1,800 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | -227 | -159 |
| 給料及び手当 | 61,810 | 62,524 |
| 賞与 | 7,749 | 7,285 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,324 | 7,694 |
| 退職給付費用 | 3,747 | 3,448 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 67 | 61 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 5,966 | 5,700 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 減価償却費 | 7,067 | 6,523 |
| 給料及び手当 | 23,637 | 23,591 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,784 | 4,146 |
| 退職給付費用 | 2,288 | 1,975 |
| 発送運賃 | 13,150 | 13,877 |
| 業務委託費 | 13,498 | 13,925 |
| 貸倒引当金繰入額 | -122 | -228 |