有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 54,279 | 62,424 | |||||||||
| 受取手形 | 3,209 | 2,540 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,221 | 2,919 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 554,473 | ※2 488,807 | |||||||||
| 有価証券 | 25,232 | 30,260 | |||||||||
| 商品及び製品 | 104,418 | 103,878 | |||||||||
| 仕掛品 | 116 | 86 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 426 | 393 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,011 | 2,513 | |||||||||
| 仕入割戻し等未収入金 | ※2 23,458 | ※2 23,679 | |||||||||
| その他 | ※2 1,277 | ※2 2,027 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,416 | △1,689 | |||||||||
| 流動資産合計 | 772,710 | 717,842 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 20,243 | ※4 24,654 | |||||||||
| 構築物 | 646 | 1,224 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,807 | 2,649 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 30 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,382 | 1,289 | |||||||||
| 土地 | 32,388 | 31,980 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,003 | 465 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 63,492 | 62,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14,729 | 12,801 | |||||||||
| その他 | 1,439 | 725 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 16,169 | 13,527 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 111,983 | ※1 98,810 | |||||||||
| 関係会社株式 | 50,742 | 58,566 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,593 | 2,323 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 17,805 | ※2 21,920 | |||||||||
| 長期前払費用 | 275 | 281 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,270 | ※2 4,689 | |||||||||
| 前払年金費用 | 8,501 | 8,394 | |||||||||
| その他 | 415 | 400 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,266 | △3,793 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 193,320 | 191,593 | |||||||||
| 固定資産合計 | 272,982 | 267,416 | |||||||||
| 資産合計 | 1,045,692 | 985,258 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 3,478 | 3,468 | |||||||||
| 電子記録債務 | 6,325 | 6,875 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 660,282 | ※2 603,463 | |||||||||
| 未払金 | ※2 9,646 | ※2 6,668 | |||||||||
| 未払法人税等 | 8,959 | 5,726 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 470 | 409 | |||||||||
| 賞与引当金 | 5,535 | 3,897 | |||||||||
| その他 | ※2 24,595 | ※2 29,670 | |||||||||
| 流動負債合計 | 719,294 | 660,181 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 22,101 | 20,462 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,392 | 1,359 | |||||||||
| その他 | 505 | ※2 1,093 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,998 | 22,916 | |||||||||
| 負債合計 | 743,292 | 683,097 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,546 | 13,546 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 33,836 | 33,836 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,676 | 6,848 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,513 | 40,685 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,278 | 3,278 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 614 | 614 | |||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 120,907 | 132,391 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 224,800 | 236,284 | |||||||||
| 自己株式 | △12,157 | △20,158 | |||||||||
| 株主資本合計 | 266,702 | 270,357 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 41,541 | 37,575 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,844 | △5,771 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 35,697 | 31,803 | |||||||||
| 純資産合計 | 302,399 | 302,161 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,045,692 | 985,258 | |||||||||