有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 62,424 | 155,220 | |||||||||
| 受取手形 | 2,540 | ※6 2,020 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,919 | 2,960 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 488,807 | ※2 487,732 | |||||||||
| 有価証券 | 30,260 | 39,305 | |||||||||
| 商品及び製品 | 103,878 | 100,031 | |||||||||
| 仕掛品 | 86 | 77 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 393 | 363 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,513 | 3,176 | |||||||||
| 仕入割戻し等未収入金 | ※2 23,679 | ※2 21,405 | |||||||||
| その他 | ※2 2,027 | ※2 1,500 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,689 | △1,110 | |||||||||
| 流動資産合計 | 717,842 | 812,682 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 24,654 | ※4 24,539 | |||||||||
| 構築物 | 1,224 | 1,175 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,649 | 2,450 | |||||||||
| 車両運搬具 | 30 | 20 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,289 | 1,071 | |||||||||
| 土地 | 31,980 | 31,799 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 465 | 409 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 62,295 | 61,466 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,801 | 10,112 | |||||||||
| その他 | 725 | 1,954 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13,527 | 12,067 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 98,810 | ※1 88,179 | |||||||||
| 関係会社株式 | 58,566 | 58,163 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,323 | 2,323 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 21,920 | ※2 19,688 | |||||||||
| 長期前払費用 | 281 | 262 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,689 | ※2 4,643 | |||||||||
| 前払年金費用 | 8,394 | 8,434 | |||||||||
| その他 | 400 | 413 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,793 | △4,348 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 191,593 | 177,761 | |||||||||
| 固定資産合計 | 267,416 | 251,295 | |||||||||
| 資産合計 | 985,258 | 1,063,978 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 3,468 | ※6 3,304 | |||||||||
| 電子記録債務 | 6,875 | 8,209 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 603,463 | ※2 661,452 | |||||||||
| 未払金 | ※2 6,668 | ※2 7,687 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,726 | 6,994 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 409 | 401 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,897 | 3,743 | |||||||||
| その他 | ※2 29,670 | ※2 44,375 | |||||||||
| 流動負債合計 | 660,181 | 736,169 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 20,462 | 19,832 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,359 | 1,337 | |||||||||
| その他 | ※2 1,093 | ※2 1,128 | |||||||||
| 固定負債合計 | 22,916 | 22,298 | |||||||||
| 負債合計 | 683,097 | 758,468 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,546 | 13,546 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 33,836 | 33,836 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,848 | 6,852 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,685 | 40,689 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,278 | 3,278 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 614 | 614 | |||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 132,391 | 141,914 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 236,284 | 245,807 | |||||||||
| 自己株式 | △20,158 | △27,040 | |||||||||
| 株主資本合計 | 270,357 | 273,001 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 37,575 | 38,329 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,771 | △5,821 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 31,803 | 32,507 | |||||||||
| 純資産合計 | 302,161 | 305,509 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 985,258 | 1,063,978 | |||||||||