訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 155,220 | 169,236 | |||||||||
| 受取手形 | ※6 2,020 | ※6 1,496 | |||||||||
| 電子記録債権 | 2,960 | 3,304 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 487,732 | ※2 501,461 | |||||||||
| 有価証券 | 39,305 | 52,304 | |||||||||
| 商品及び製品 | 100,031 | 103,713 | |||||||||
| 仕掛品 | 77 | 79 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 363 | 337 | |||||||||
| 仕入割戻し等未収入金 | ※2 21,405 | ※2 20,599 | |||||||||
| その他 | ※2 1,500 | ※2 1,347 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,110 | △1,002 | |||||||||
| 流動資産合計 | 809,506 | 852,878 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 24,539 | ※4 23,654 | |||||||||
| 構築物 | 1,175 | 1,093 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,450 | 2,122 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 34 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,071 | 1,179 | |||||||||
| 土地 | 31,799 | 31,613 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 409 | 420 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,466 | 60,119 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 10,112 | 9,668 | |||||||||
| その他 | 1,954 | 1,686 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,067 | 11,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 88,179 | ※1 67,498 | |||||||||
| 関係会社株式 | 58,163 | 58,164 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,323 | 2,323 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 19,688 | ※2 19,801 | |||||||||
| 長期前払費用 | 262 | 241 | |||||||||
| 前払年金費用 | 8,434 | 8,536 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※2 4,643 | ※2 4,476 | |||||||||
| その他 | 413 | 420 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,348 | △5,584 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 177,761 | 155,879 | |||||||||
| 固定資産合計 | 251,295 | 227,354 | |||||||||
| 資産合計 | 1,060,801 | 1,080,233 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※6 3,304 | ※6 2,605 | |||||||||
| 電子記録債務 | 8,209 | 8,780 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 661,452 | ※2 684,506 | |||||||||
| 未払金 | ※2 7,687 | ※2 7,479 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,994 | 8,610 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 401 | 422 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,743 | 3,911 | |||||||||
| その他 | ※2 44,375 | ※2 51,743 | |||||||||
| 流動負債合計 | 736,169 | 768,060 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 16,656 | 13,642 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,337 | 1,337 | |||||||||
| その他 | ※2 1,128 | ※2 1,071 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,122 | 16,051 | |||||||||
| 負債合計 | 755,292 | 784,112 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,546 | 13,546 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 33,836 | 33,836 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,852 | 6,862 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 40,689 | 40,699 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,278 | 3,278 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 614 | 614 | |||||||||
| 別途積立金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 141,914 | 160,508 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 245,807 | 264,401 | |||||||||
| 自己株式 | △27,040 | △47,565 | |||||||||
| 株主資本合計 | 273,001 | 271,081 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 38,329 | 30,861 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,821 | △5,821 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,507 | 25,039 | |||||||||
| 純資産合計 | 305,509 | 296,120 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,060,801 | 1,080,233 | |||||||||