有価証券報告書-第57期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 9:27
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
(流動)
事業税33百万円
賞与引当金108百万円
繰延ヘッジ損益-百万円
連結会社間内部利益消去18百万円
その他58百万円
219百万円
(固定)
貸倒引当金35百万円
退職給付に係る負債303百万円
長期未払金45百万円
関係会社出資金評価損81百万円
子会社資産評価差額50百万円
繰越欠損金
固定資産減損
62百万円
73百万円
その他15百万円
668百万円
評価性引当額△293百万円
繰延税金資産計594百万円
繰延税金負債
(流動)
繰延ヘッジ損益14百万円
14百万円
(固定)
固定資産圧縮積立金22百万円
その他有価証券評価差額金91百万円
その他3百万円
116百万円
繰延税金負債計131百万円
繰延税金資産の純額463百万円
繰延税金資産
(流動)
事業税27百万円
賞与引当金110百万円
繰延ヘッジ損益7百万円
連結会社間内部利益消去16百万円
その他50百万円
212百万円
(固定)
貸倒引当金41百万円
退職給付に係る負債321百万円
長期未払金44百万円
関係会社出資金評価損81百万円
子会社資産評価差額50百万円
繰越欠損金
固定資産減損
83百万円
86百万円
その他11百万円
719百万円
評価性引当額△316百万円
繰延税金資産計615百万円
繰延税金負債
(流動)
繰延ヘッジ損益-百万円
-百万円
(固定)
固定資産圧縮積立金21百万円
その他有価証券評価差額金177百万円
その他2百万円
201百万円
繰延税金負債計201百万円
繰延税金資産の純額414百万円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳
項目別の内訳
法定実効税率30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.89%
住民税均等割2.01%
欠損金子会社の未認識税務利益△1.33%
評価性引当額0.84%
留保金課税0.71%
その他1.04%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.02%
項目別の内訳
法定実効税率30.86%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.23%
住民税均等割2.27%
欠損金子会社の未認識税務利益0.11%
評価性引当額△0.22%
留保金課税0.11%
その他1.30%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.66%

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