ドウシシャ(7483)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 86,629,616 | 93,494,500 |
| 売上原価 | 64,395,764 | 70,364,804 |
| 売上総利益 | 22,233,852 | 23,129,696 |
| 販売費及び一般管理費 | 14,532,585 | 15,431,570 |
| 営業利益 | 7,701,266 | 7,698,126 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 27,945 | 28,962 |
| 投資有価証券売却益 | - | 369 |
| 債務勘定整理益 | 51,393 | 38,279 |
| その他 | 98,980 | 117,068 |
| 営業外収益合計 | 178,319 | 184,680 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,292 | 31,859 |
| 支払手数料 | 9,805 | 11,330 |
| 投資有価証券売却損 | - | 6,098 |
| 為替差損 | 219,337 | 125,589 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,737 | 47,993 |
| 社債発行費 | - | 23,875 |
| その他 | 23,655 | 21,430 |
| 営業外費用合計 | 285,829 | 268,176 |
| 経常利益 | 7,593,756 | 7,614,630 |
| 特別利益 | ||
| 過年度消費税等還付額 | 24,641 | - |
| 特別利益合計 | 24,641 | - |
| 特別損失 | ||
| 店舗閉鎖損失 | 28,736 | - |
| リース解約損 | 28,247 | - |
| 特別退職金 | 13,606 | - |
| 固定資産除却損 | 6,538 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 20,232 |
| 寄付金 | - | 50,000 |
| 投資有価証券評価損 | 3,169 | 30,079 |
| 関係会社株式評価損 | 2,213 | 16,170 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | - | 2,800 |
| 固定資産売却損 | 56,062 | - |
| 過年度消費税等 | 64,674 | - |
| 関係会社整理損 | 1,264 | - |
| その他 | 7,908 | - |
| 特別損失合計 | 212,420 | 119,282 |
| 税引前当期純利益 | 7,405,977 | 7,495,347 |
| 法人税 | 2,953,718 | 2,856,207 |
| 過年度法人税等 | 64,851 | - |
| 法人税等調整額 | 35,832 | 171,615 |
| 法人税等合計 | 3,054,401 | 3,027,822 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 4,467,525 |
| 少数株主利益 | 58,290 | 71,569 |
| 当期純利益 | 4,293,285 | 4,395,955 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 83,213,742 | 89,625,505 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 6,427,272 | 5,692,646 |
| 当期商品仕入高 | 61,402,476 | 69,472,324 |
| 合計 | 67,829,749 | 75,164,970 |
| 商品期末たな卸高 | 5,692,646 | 7,333,981 |
| 商品売上原価 | 62,137,103 | 67,830,989 |
| 売上総利益 | 21,076,639 | 21,794,516 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 2,506,844 | 2,870,787 |
| 広告宣伝費 | 116,251 | 106,454 |
| 販売促進費 | 946,539 | 957,502 |
| 旅費及び交通費 | 611,134 | 653,924 |
| 保管費 | 2,015,849 | 2,262,318 |
| 役員報酬 | 147,620 | 144,783 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 80,000 | 80,000 |
| 給料及び手当 | 4,317,641 | 4,485,258 |
| 退職給付費用 | 113,719 | 115,286 |
| 福利厚生費 | 813,584 | 851,854 |
| 株式報酬費用 | 50,934 | 10,992 |
| 研修費 | 4,165 | 1,400 |
| 採用費 | 4,701 | 4,979 |
| 交際費 | 55,505 | 56,125 |
| 会議費 | 38,723 | 44,798 |
| 通信費 | 114,621 | 129,668 |
| 水道光熱費 | 53,725 | 61,816 |
| 消耗品費 | 217,497 | 220,512 |
| 図書費 | 3,236 | 3,229 |
| 支払手数料 | 617,426 | 684,494 |
| 調査費 | 24,646 | 23,423 |
| 租税公課 | 139,833 | 225,668 |
| 減価償却費 | 128,222 | 147,415 |
| 修繕費 | 46,345 | 57,414 |
| 保証修理費 | 16,057 | 16,217 |
| 保険料 | 19,548 | 17,447 |
| 賃借料 | 437,990 | 427,315 |
| 諸会費 | 4,866 | 6,420 |
| 長期前払費用償却 | 2,115 | 1,345 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,311 | - |
| 雑費 | 79,331 | 98,003 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 13,730,991 | 14,766,858 |
| 営業利益 | 7,345,647 | 7,027,657 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,750 | 8,217 |
| 受取配当金 | 20,485 | 25,427 |
| 投資有価証券売却益 | - | 369 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 4,598 |
| 債務勘定整理益 | 49,336 | 38,252 |
| 関係会社受取業務管理料 | 12,145 | 15,038 |
| 雑収入 | 46,542 | 53,320 |
| 営業外収益合計 | 147,260 | 145,224 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,842 | 7,148 |
| 支払手数料 | 9,805 | 11,330 |
| 為替差損 | 112,280 | 64,178 |
| 投資有価証券売却損 | - | 6,098 |
| 貸倒引当金繰入額 | 92,463 | 32,603 |
| 雑損失 | 11,708 | 11,633 |
| 社債利息 | - | 3,735 |
| 社債発行費償却 | - | 23,875 |
| 営業外費用合計 | 233,100 | 160,604 |
| 経常利益 | 7,259,808 | 7,012,277 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5,205 |
| 特別利益合計 | - | 5,205 |
| 特別損失 | ||
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 20,232 |
| 寄付金 | - | 50,000 |
| 過年度消費税等 | 64,674 | - |
| 投資有価証券評価損 | 3,169 | 30,079 |
| 関係会社株式評価損 | 2,213 | 16,170 |
| ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 | - | 2,800 |
| 関係会社整理損 | 241,099 | - |
| 固定資産売却損 | 56,062 | - |
| その他 | 7,908 | - |
| 特別損失合計 | 375,127 | 119,282 |
| 税引前当期純利益 | 6,884,680 | 6,898,200 |
| 法人税 | 2,830,154 | 2,660,837 |
| 過年度法人税等 | 52,019 | - |
| 法人税等調整額 | 101,165 | 179,605 |
| 法人税等合計 | 2,983,339 | 2,840,442 |
| 当期純利益 | 3,901,341 | 4,057,757 |