有価証券報告書-第108期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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売上高 | 40,431,228 | 41,081,705 |
売上原価 | 34,296,472 | 35,062,066 |
売上総利益 | 6,134,755 | 6,019,639 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 1,750,711 | 1,851,432 |
貸倒引当金繰入額 | 226 | 289 |
役員報酬 | 243,646 | 252,699 |
給料及び手当 | 1,386,362 | 1,401,877 |
賞与引当金繰入額 | 31,567 | 29,832 |
福利厚生費 | 283,756 | 287,133 |
退職給付費用 | 63,009 | 62,732 |
減価償却費 | 147,650 | 121,068 |
賃借料 | 118,172 | 111,028 |
その他 | 1,319,915 | 1,313,845 |
販売費・一般管理費計 | 5,345,018 | 5,431,940 |
全事業営業利益 | 789,736 | 587,699 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,417 | 3,608 |
受取配当金 | 56,638 | 61,277 |
持分法による投資利益 | 3,440 | 1,781 |
その他 | 26,627 | 26,379 |
営業外収益計 | 90,125 | 93,046 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 15,152 | 13,789 |
売上割引 | 8,924 | 3,269 |
社債発行費 | 5,739 | - |
為替差損 | 3,646 | 2,744 |
その他 | 7,015 | 4,116 |
営業外費用計 | 40,478 | 23,919 |
当期経常利益 | 839,383 | 656,826 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 682 | 185 |
投資有価証券売却益 | 21,826 | 0 |
特別利益計 | 22,508 | 185 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 681 |
固定資産除却損 | 2,990 | 2,156 |
投資有価証券売却損 | - | 13 |
投資有価証券評価損 | 540 | 150 |
特別損失計 | 3,531 | 3,002 |
税引前当年度純利益 | 858,360 | 654,009 |
法人税 | 294,711 | 214,440 |
法人税等調整額 | -26,447 | 29,334 |
法人税等合計 | 268,263 | 243,774 |
四半期純利益 | 590,097 | 410,234 |
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -21,902 | -20,338 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 611,999 | 430,572 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,722,451 | 11,930,986 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 862,203 | 871,443 |
当期商品仕入高 | 9,336,860 | 9,608,219 |
合計 | 10,199,064 | 10,479,663 |
他勘定振替高 | 9,127 | 9,529 |
商品期末たな卸高 | 871,443 | 876,913 |
不動産賃貸原価 | 112,076 | 122,081 |
売上原価合計 | 9,430,569 | 9,715,300 |
売上総利益 | 2,291,881 | 2,215,686 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 200,191 | 202,032 |
役員報酬 | 158,580 | 162,699 |
給料 | 406,947 | 440,055 |
賞与 | 179,717 | 184,857 |
福利厚生費 | 123,406 | 131,755 |
退職給付費用 | 37,289 | 35,635 |
交際費 | 46,189 | 45,812 |
旅費及び交通費 | 95,496 | 104,866 |
減価償却費 | 53,140 | 47,763 |
賃借料 | 25,198 | 19,688 |
その他 | 408,233 | 410,468 |
販売費・一般管理費計 | 1,734,390 | 1,785,634 |
全事業営業利益 | 557,491 | 430,051 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,566 | 15,309 |
受取配当金 | 48,166 | 51,768 |
その他 | 24,972 | 17,051 |
営業外収益計 | 89,704 | 84,129 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,758 | 12,574 |
売上割引 | 8,856 | 3,128 |
社債発行費 | 5,739 | - |
為替差損 | - | 9,003 |
その他 | 2,429 | 3,609 |
営業外費用計 | 30,783 | 28,315 |
当期経常利益 | 616,412 | 485,865 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 21,826 | 0 |
特別利益計 | 21,826 | 0 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,998 | 1,008 |
投資有価証券売却損 | - | 13 |
子会社株式評価損 | - | 35,242 |
特別損失計 | 1,998 | 36,265 |
税引前当年度純利益 | 636,240 | 449,600 |
法人税 | 218,749 | 138,666 |
法人税等調整額 | -29,266 | 17,094 |
法人税等合計 | 189,483 | 155,761 |
四半期純利益 | 446,757 | 293,839 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 33 | 14,724 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 36,694 | 36,913 |