タビオ(2668)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,386,173 | 16,486,164 |
| 売上原価 | 7,250,197 | 7,218,506 |
| 売上総利益 | 9,135,976 | 9,267,657 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,665,572 | 8,661,105 |
| 全事業営業利益 | 470,403 | 606,552 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 149 | 105 |
| 受取配当金 | 37 | - |
| 仕入割引 | 12,794 | 12,594 |
| 固定資産賃貸料 | 1,444 | 1,444 |
| 為替差益 | 2,632 | - |
| 受取手数料 | 600 | 769 |
| 受取補償金 | 6,193 | 1,478 |
| 雑収入 | 3,679 | 3,648 |
| 営業外収益計 | 27,531 | 20,040 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,263 | 3,617 |
| 為替差損 | - | 1,063 |
| 雑損失 | 290 | 666 |
| 営業外費用計 | 4,554 | 5,347 |
| 当期経常利益 | 493,380 | 621,245 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,982 | 15,532 |
| 関係会社清算損 | 40,777 | - |
| 減損損失 | 102,408 | 58,943 |
| 特別損失計 | 155,169 | 74,475 |
| 税引前当年度純利益 | 338,211 | 546,769 |
| 法人税 | 70,551 | 181,514 |
| 法人税等調整額 | 157,249 | 650 |
| 法人税等合計 | 227,800 | 182,164 |
| 四半期純利益 | 110,411 | 364,604 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 110,411 | 364,604 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,214,838 | 16,321,450 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 635,046 | 643,554 |
| 当期商品仕入高 | 7,354,885 | 7,304,982 |
| 合計 | 7,989,932 | 7,948,536 |
| 他勘定振替高 | 103,594 | 110,020 |
| 商品期末たな卸高 | 643,554 | 624,810 |
| 売上原価合計 | 7,242,783 | 7,213,706 |
| 売上総利益 | 8,972,054 | 9,107,744 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,617,721 | 8,583,785 |
| 全事業営業利益 | 354,332 | 523,958 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,844 | 1,483 |
| 受取配当金 | 45,037 | - |
| 仕入割引 | 12,794 | 12,594 |
| 固定資産賃貸料 | 39,268 | 39,268 |
| 為替差益 | 2,739 | - |
| 受取手数料 | 600 | 769 |
| 雑収入 | 7,822 | 3,147 |
| 営業外収益計 | 110,107 | 57,263 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,119 | 3,432 |
| 為替差損 | - | 771 |
| 雑損失 | 259 | 623 |
| 営業外費用計 | 4,379 | 4,827 |
| 当期経常利益 | 460,061 | 576,394 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 11,982 | 14,906 |
| 減損損失 | 102,408 | 58,943 |
| 特別損失計 | 114,391 | 73,849 |
| 税引前当年度純利益 | 345,670 | 502,544 |
| 法人税 | 42,480 | 166,428 |
| 法人税等調整額 | 160,496 | 65 |
| 法人税等合計 | 202,977 | 166,494 |
| 四半期純利益 | 142,692 | 336,050 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,808 | 17,243 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 2,674,214 | 2,692,771 |
| 役員報酬 | 146,640 | 149,960 |
| 賞与引当金繰入額 | 128,379 | 127,802 |
| 退職給付費用 | 68,763 | 63,260 |
| ポイント引当金繰入額 | 7,132 | 9,003 |
| 貸倒引当金繰入額 | 669 | -114 |
| 地代家賃 | 2,056,066 | 2,036,301 |
| 支払手数料 | 973,930 | 967,545 |
| 減価償却費 | 362,744 | 325,920 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 27,936 | 24,414 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料及び賞与 | 2,387,663 | 2,401,636 |
| 役員報酬 | 135,840 | 145,560 |
| 賞与引当金繰入額 | 113,904 | 115,088 |
| 退職給付費用 | 61,694 | 57,096 |
| ポイント引当金繰入額 | 7,132 | 5,411 |
| 貸倒引当金繰入額 | 669 | -114 |
| 地代家賃 | 2,042,452 | 2,022,502 |
| 支払手数料 | 1,572,120 | 1,557,839 |
| 減価償却費 | 308,625 | 272,318 |