有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月26日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,341 | 1,234 |
受取手形及び売掛金 | 2,321 | 2,255 |
有価証券 | 802 | 802 |
商品及び製品 | 814 | 960 |
仕掛品 | 0 | 0 |
原材料及び貯蔵品 | 21 | 25 |
繰延税金資産 | 7 | 2 |
短期貸付金 | 3 | 4 |
その他 | 107 | 248 |
貸倒引当金 | -7 | -6 |
流動資産計 | 5,413 | 5,527 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 165 | 162 |
減価償却累計額 | -66 | -70 |
建物(純額) | 99 | 92 |
車両運搬具 | 1 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置 | 2 | 2 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
機械及び装置(純額) | 1 | 0 |
工具 | 214 | 251 |
減価償却累計額 | -174 | -196 |
工具 | 39 | 54 |
土地 | 38 | 38 |
有形固定資産合計 | 178 | 185 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9 | 4 |
商標権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 120 | 83 |
その他 | 30 | 17 |
無形固定資産合計 | 162 | 107 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 862 | 2,211 |
関係会社株式 | 11 | 11 |
繰延税金資産 | 100 | 12 |
敷金及び保証金 | 117 | 99 |
その他 | 109 | 121 |
投資その他の資産合計 | 1,201 | 2,456 |
固定資産計 | 1,541 | 2,750 |
資産の部合計 | 6,955 | 8,277 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 475 | 566 |
短期借入金 | 20 | 20 |
未払金 | 171 | 103 |
未払法人税等 | 135 | 0 |
繰延税金負債 | - | 36 |
その他 | 114 | 92 |
流動負債計 | 916 | 818 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 382 |
退職給付引当金 | 196 | 222 |
役員退職慰労引当金 | 36 | - |
資産除去債務 | 27 | 23 |
負ののれん | 6 | 3 |
その他 | 51 | 28 |
固定負債計 | 317 | 660 |
負債の部合計 | 1,234 | 1,479 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 918 | 918 |
資本剰余金 | 1,221 | 1,221 |
利益剰余金 | 3,119 | 3,314 |
自己株式 | -67 | -67 |
株主資本合計 | 5,192 | 5,386 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | | 836 |
繰延ヘッジ損益 | 37 | 87 |
その他の包括利益累計額合計 | 37 | 924 |
少数株主持分 | 490 | 486 |
純資産の部合計 | 5,720 | 6,797 |
負債・純資産合計 | 6,955 | 8,277 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,172 | 1,015 |
受取手形 | 378 | 388 |
売掛金 | 1,289 | 1,298 |
有価証券 | 802 | 802 |
商品 | 473 | 534 |
半製品 | - | 6 |
原材料 | - | 3 |
仕掛品 | - | 0 |
貯蔵品 | 17 | 17 |
前渡金 | 8 | 8 |
前払費用 | 29 | 30 |
繰延税金資産 | 4 | - |
短期貸付金 | 31 | 4 |
為替予約 | - | 131 |
その他 | 55 | 37 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 4,263 | 4,278 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31 | 29 |
減価償却累計額 | -14 | -12 |
建物(純額) | 17 | 17 |
機械及び装置 | - | 2 |
減価償却累計額 | - | -1 |
機械及び装置(純額) | - | 0 |
工具 | 177 | 220 |
減価償却累計額 | -145 | -181 |
工具 | 31 | 38 |
有形固定資産合計 | 48 | 56 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9 | 4 |
特許権 | 3 | 6 |
商標権 | 2 | 1 |
ソフトウエア | 118 | 78 |
その他 | 2 | 5 |
無形固定資産合計 | 136 | 97 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 862 | 2,211 |
関係会社株式 | 696 | 662 |
長期前払費用 | 1 | 1 |
繰延税金資産 | 86 | - |
敷金及び保証金 | 101 | 85 |
保険積立金 | 72 | 75 |
その他 | 23 | 29 |
投資その他の資産合計 | 1,844 | 3,066 |
固定資産計 | 2,029 | 3,219 |
資産の部合計 | 6,292 | 7,498 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 45 | 63 |
買掛金 | 344 | 405 |
短期借入金 | 20 | 20 |
未払金 | 143 | 86 |
未払費用 | 33 | 30 |
未払法人税等 | 128 | - |
前受金 | 4 | 5 |
預り金 | 31 | 24 |
関係会社預り金 | 190 | - |
繰延税金負債 | - | 36 |
流動負債計 | 941 | 672 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 183 | 212 |
繰延税金負債 | - | 382 |
資産除去債務 | 19 | 15 |
その他 | 49 | 17 |
固定負債計 | 253 | 628 |
負債の部合計 | 1,194 | 1,301 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 918 | 918 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,221 | 1,221 |
資本剰余金合計 | 1,221 | 1,221 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 21 | 21 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000 | 1,000 |
繰越利益剰余金 | 1,965 | 2,178 |
利益剰余金合計 | 2,987 | 3,200 |
自己株式 | -67 | -67 |
株主資本合計 | 5,059 | 5,273 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | | 836 |
繰延ヘッジ損益 | 37 | 87 |
その他の包括利益累計額合計 | 37 | 924 |
純資産の部合計 | 5,097 | 6,197 |
負債・純資産合計 | 6,292 | 7,498 |