デリカフーズ HD(3392)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 34,559,341 | 37,252,272 |
| 売上原価 | 26,578,010 | 28,620,823 |
| 売上総利益 | 7,981,330 | 8,631,449 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,423,479 | 7,937,089 |
| 全事業営業利益 | 557,851 | 694,359 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,597 | 2,476 |
| 受取配当金 | 3,605 | 4,033 |
| 業務受託手数料 | 16,435 | 9,580 |
| 物品売却益 | 22,828 | 22,712 |
| 助成金収入 | 9,857 | 6,977 |
| 受取賃貸料 | 7,199 | 20,074 |
| その他 | 26,663 | 35,466 |
| 営業外収益計 | 89,187 | 101,321 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,607 | 29,639 |
| その他 | - | 3,280 |
| 営業外費用計 | 41,607 | 32,920 |
| 当期経常利益 | 605,430 | 762,761 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 48 | 109 |
| 投資有価証券売却益 | - | 257 |
| 保険解約返戻金 | 28,586 | 18,051 |
| 補助金収入 | 100,080 | 40,666 |
| その他 | - | 166 |
| 特別利益計 | 128,715 | 59,249 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 39,437 | 9,711 |
| 固定資産売却損 | - | 76 |
| 固定資産圧縮損 | 99,504 | 40,666 |
| 投資有価証券評価損 | 199 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 12,323 | 450 |
| 借入金繰上返済精算金 | 46,397 | - |
| 合併関連費用 | - | 8,703 |
| その他 | 155 | 680 |
| 特別損失計 | 198,018 | 60,287 |
| 税引前当年度純利益 | 536,127 | 761,723 |
| 法人税 | 209,254 | 312,109 |
| 法人税等調整額 | -2,621 | -26,260 |
| 法人税等合計 | 206,632 | 285,849 |
| 四半期純利益 | 329,494 | 475,873 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 329,494 | 475,873 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | 655,800 | 682,400 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 522,487 | 506,737 |
| 営業費用合計 | 522,487 | 506,737 |
| 全事業営業利益 | 133,312 | 175,662 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,763 | 4,910 |
| 受取配当金 | 502 | 517 |
| 固定資産賃貸料 | 2,349 | 1,044 |
| 業務受託手数料 | 1,573 | 3,545 |
| 物品売却益 | 185 | 120 |
| その他 | 1,199 | 958 |
| 営業外収益計 | 12,573 | 11,096 |
| 当期経常利益 | 145,885 | 186,758 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | - | 166 |
| 特別利益計 | - | 166 |
| 特別損失 | ||
| 出資金評価損 | 155 | - |
| 合併関連費用 | - | 2,173 |
| 特別損失計 | 155 | 2,173 |
| 税引前当年度純利益 | 145,730 | 184,751 |
| 法人税 | 25,038 | 34,065 |
| 法人税等調整額 | -1,113 | -944 |
| 法人税等合計 | 23,924 | 33,121 |
| 四半期純利益 | 121,805 | 151,629 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,986 | 6,024 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 2,423,797 | 2,552,775 |
| 給料及び手当 | 2,328,290 | 2,532,517 |
| 貸倒引当金繰入額 | -3,600 | 2,795 |
| 退職給付費用 | 33,332 | 39,204 |
| 賞与引当金繰入額 | 71,429 | 91,688 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 114,772 | 74,698 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 78,000 | 50,335 |
| 役員報酬 | 148,236 | 140,904 |
| 給料及び手当 | 62,054 | 71,066 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,704 | 4,812 |
| 退職給付費用 | 2,016 | 2,710 |
| 支払手数料 | 28,253 | 21,786 |
| 減価償却費 | 4,963 | 5,760 |