有価証券報告書-第24期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 売上高 | 6,149,179 | 6,848,819 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 183,860 | 224,671 |
| 当期商品仕入高 | 3,992,315 | 4,469,143 |
| 合計 | 4,176,175 | 4,693,815 |
| 商品期末たな卸高 | 224,671 | 285,774 |
| 商品売上原価 | 3,951,503 | 4,408,040 |
| 売上総利益 | 2,197,675 | 2,440,778 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 1,100 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1,900 | - |
| 差引売上総利益 | 2,199,575 | 2,439,678 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造運搬費 | 137,548 | 136,454 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 1,913 |
| 役員報酬及び給料手当 | 759,251 | 861,700 |
| 退職給付費用 | 10,348 | 12,229 |
| 福利厚生費 | 104,266 | 118,453 |
| 旅費及び交通費 | 85,250 | 97,710 |
| 賃借料 | 200,857 | 240,097 |
| 通信費 | 24,104 | 28,438 |
| 減価償却費 | 187,037 | 195,390 |
| その他 | 394,609 | 497,109 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,903,274 | 2,189,497 |
| 営業利益 | 296,300 | 250,181 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 113 | 218 |
| 仕入割引 | 46,482 | 51,059 |
| その他 | 22,366 | 16,532 |
| 営業外収益合計 | 68,962 | 67,811 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 49,212 | 41,391 |
| その他 | 14,131 | 16,775 |
| 営業外費用合計 | 63,344 | 58,167 |
| 経常利益 | 301,918 | 259,825 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※1 113 |
| 特別利益合計 | - | 113 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※2 461 | ※2 80 |
| 減損損失 | ※3 2,462 | ※3 6,610 |
| 特別損失合計 | 2,923 | 6,691 |
| 税引前当期純利益 | 298,994 | 253,247 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 59,745 | 118,576 |
| 法人税等調整額 | 64,742 | △6,684 |
| 法人税等合計 | 124,487 | 111,892 |
| 当期純利益 | 174,507 | 141,354 |