有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/23 16:20
【資料】
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【項目】
182項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織および人員
・当社の監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役です。
役職名氏名経歴等
常勤監査役
(議長)
川井 仁株式会社三菱UFJ銀行等で要職を歴任しており、その豊富な経験に基づき、財務・会計やガバナンス等への優れた見識を有しています。
常勤監査役佐々木 一グループの小売事業において豊富な業務経験があり、エポスカード取締役やエイムクリエイツ社長としての経営経験を有し、グループの各事業に精通しています。
社外監査役鈴木 洋子弁護士として長年培ってきた法的な専門知識と経験をもとに職務を適切に遂行しています。
社外監査役松本 洋明税理士の資格を有し、会計分野に関する専門知識と経験をもとに職務を適切に遂行しています。

・監査役の職務執行を補助するために、必要な知識・能力を有した監査役スタッフ2名(うち1名は兼任)を配置しています。
b.監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は当事業年度において計16回開催しており、各監査役の出席状況は以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数出席率
川井 仁16回16回100%
佐々木 一16回16回100%
鈴木 洋子16回16回100%
松本 洋明16回16回100%

c.監査役会の主な検討事項
(内部統制システムの整備・運用状況)
監査計画、監査活動報告、コンプライアンス推進会議・内部統制委員会でのリスク管理体制の確認、店舗等重要な事業拠点の視察
(事業計画の確認)
四半期・期末決算を通じての事業計画の進捗確認
(監査環境の整備)
監査役会関連経費の確認、監査役スタッフの選任
(会計監査人の監査の相当性)
会計監査人の選任、監査人の監査計画概要の確認、監査人の評価
d.常勤および非常勤監査役の活動状況について
(重点監査項目)
(1)ガバナンス体制の整備・運用状況の確認(常勤および非常勤監査役)
①ステークホルダー経営を推進する取締役会の運営状況の確認
・取締役会の各諮問機関の運営状況の確認
②内部統制システムの整備・運用状況の確認および実効性の検証
・スリーラインモデルおよびリスク管理体制の整備・運用状況の確認
③グループを統括した全社リスク管理の高度化の進捗・確認
・コンプライアンス推進会議におけるリスク管理状況(リスクアセスメント、リスク対応およびモニタリング等)の確認
(2)中期経営計画の進捗確認(常勤および非常勤監査役)
①中計数値計画およびアロケーション計画の策定・進捗管理・計画修正の確認
②小売・フィンテック・未来投資の三位一体のビジネスモデルの進捗・課題の確認
・小売セグメント:売らない店・イベント等の取り組みの進捗・課題の確認
・フィンテックセグメント:家計シェア最大化、好きを応援するカード等施策の進捗・課題の確認
・未来投資:インパクトと収益の両立に向けた取り組みの進捗・課題の確認
③ビジョン2050の実現に向けたインパクト2.0の進捗・課題の確認
・インパクトKPIと財務KPIの進捗・課題の確認
(3)「失敗を許容し挑戦を奨励する」企業文化の醸成の進捗確認(常勤および非常勤監査役)
①DX戦略の構築や人材育成等の取り組みの進捗・課題の確認
②イノベーションを創出し続ける企業に向けた行動KPIの進捗・課題の確認
(通常監査項目)
・取締役の職務執行状況の監査(常勤および非常勤監査役)
取締役会・経営会議の意思決定の監査
内部統制システムの整備・運用状況の監査
競業取引、利益相反取引、無償の利益供与、通例的でない取引の監査
取締役および使用人からの報告受領
・代表取締役との定期的会合(常勤および非常勤監査役)
・取締役会・経営会議等重要な会議への出席(常勤および非常勤監査役)
・取締役、執行役員、グループマネジメント職からの業務内容についての聴取(常勤監査役)
・事業所、業務委託先などへの往査(常勤および非常勤監査役)
・社外取締役との定期的会合(常勤および非常勤監査役)
・監査法人との連携(常勤および非常勤監査役)
・グループ各社監査役との連携(常勤監査役)
・監査部、グループ各社内部監査担当部署との連携(常勤監査役)
・会社法の体制決議に基づく内部統制システムにおける監査(常勤監査役)
・内部統制報告制度(金融商品取引法)における監査(常勤監査役)
・重要文書の閲覧と文書・情報管理の監査(常勤監査役)
・会社財産の調査、商品在庫の確認(常勤監査役)
・四半期決算レビュー(常勤監査役)
・剰余金の配当に関する監査(常勤および非常勤監査役)
・期末監査および株主総会対応(常勤および非常勤監査役)
② 内部監査の状況
・内部監査は、社内規定に基づき監査部(2025年3月末時点の人員 19名)が実施しています。
・業務監査は業務の有効性、妥当性および法令順守状況を調査し、会計監査は会計基準・社内規程の順守状況を調査することにより、子会社を含めたコンプライアンスの徹底と業務の改善につなげています。
・監査役および監査法人と定期的に情報・意見交換を行い、それぞれの監査の実効性向上につなげています。
・内部監査の計画および結果については、取締役会ならびに監査役会への報告を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 智佳子
千葉 達哉
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 24名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の独立性、監査体制、監査の実施状況や品質等の確認を行っています。その結果、独立性、専門性および妥当性等の評価を総合的に勘案し、PwC Japan有限責任監査法人を選任することが適当であると判断しています。
f.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査法人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しています。その結果、監査法人による会計監査は有効に機能し、適正に行われていることを確認しています。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社113101203
連結子会社561561
169111764

提出会社の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務などです。
また、連結子会社の非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の法令遵守に対する保証業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
監査証明業務に基づく
報酬(百万円)
非監査業務に基づく
報酬(百万円)
提出会社-0-1
連結子会社----
-0-1

提出会社の非監査業務の主な内容は、税務に係る調査・助言業務などです。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査時間、会社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、適切に決定しています。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、監査時間や報酬単価等の算出根拠を確認した結果、監査品質の維持向上のために相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っています。

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