有価証券報告書-第49期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 127百万円 | 100百万円 |
| 未払賞与 | 320 〃 | 327 〃 |
| 商品券 | 190 〃 | 198 〃 |
| 関係会社株式評価損 | 435 〃 | 435 〃 |
| 資産除去債務 | 790 〃 | 817 〃 |
| 減損損失 | 1,897 〃 | 2,384 〃 |
| その他 | 382 〃 | 522 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 4,143百万円 | 4,787百万円 |
| 評価性引当額 | △1,299 〃 | △1,357 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 2,844百万円 | 3,429百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △754百万円 | △420百万円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △528 〃 | △534 〃 |
| 固定資産圧縮積立金 | △710 〃 | △787 〃 |
| 特別償却準備金 | △3 〃 | △2 〃 |
| 前払年金費用 | △319 〃 | △287 〃 |
| その他 | △27 〃 | △24 〃 |
| 繰延税金負債合計 | △2,343百万円 | △2,056百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 500百万円 | 1,373百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年2月20日) | 当事業年度 (平成30年2月20日) | |
| 法定実効税率 | 32.83% | 30.69% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 8.00% | 11.75% |
| 税率変更による影響 | 2.21% | ―% |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.31% | 0.35% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △0.79% | △1.58% |
| 評価性引当額の増減 | 2.88% | 3.23% |
| 生産性向上設備特別控除 | △1.20% | △0.49% |
| その他 | △0.71% | △0.20% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 43.53% | 43.75% |